單項選擇題審計部對合規(guī)工作的檢查和評價結果,應及時通報()。

A.董事會
B.高級管理層
C.主管部門
D.同級合規(guī)管理部門


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題各級部門風險報告按照隸屬關系向主管單位報告的同時,應及時通報()。

A.董事會
B.高級管理層
C.審計部
D.同級合規(guī)管理部門

2.單項選擇題合規(guī)風險信息應實施()管理。

A.連續(xù)
B.循環(huán)
C.動態(tài)
D.時間

3.單項選擇題合規(guī)風險管理體系不包括以下基本要素。()

A.合規(guī)政策
B.合規(guī)管理部門的組織結構和資源
C.合規(guī)文化
D.合規(guī)風險管理計劃

4.單項選擇題規(guī)模很小的銀行應當采?。ǎ┑亩ㄎ贿x擇。

A.主導式定位
B.追隨式定位
C.聯(lián)合式定位
D.補缺式定位

5.單項選擇題下列不是審計部門的合規(guī)職責是()

A.開展合規(guī)性審計
B.對規(guī)章制度和業(yè)務流程的合規(guī)性進行檢查,糾正違規(guī)行為
C.對合規(guī)工作進行獨立評價
D.對合規(guī)工作進行檢查和評價

8.單項選擇題資本項目外匯及結匯資金,應按照有關主管部門及()使用。

A.境內(nèi)機構意愿
B.外匯管理機關批準的用途
C.開戶金融機構的指令

最新試題

內(nèi)部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。

題型:判斷題

學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人。企業(yè)法人的職能部門不得為保證人。但企業(yè)法人的分支機構可以在法人書面授權范圍內(nèi)提供保證。

題型:判斷題

內(nèi)部控制應當以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點。

題型:判斷題

可疑類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保,也可能會造成一定損失。

題型:判斷題

商業(yè)銀行設立新的機構或開辦新的業(yè)務應堅持“內(nèi)控先行”原則。

題型:判斷題

柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金,不得空庫和白條抵庫,但可以用本機構儲蓄存單抵算庫款。

題型:判斷題

受客戶委托,會計結算上門服務人員和客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可為客戶代購和傳送轉(zhuǎn)帳支票,但不可為客戶代購和傳送現(xiàn)金支票。

題型:判斷題

網(wǎng)點人員可以外出接送款。

題型:判斷題

柜員在營業(yè)中臨時離崗,應將未使用的空白重要憑證存放于抽屜或保險箱(柜)上鎖妥善保管。

題型:判斷題

內(nèi)部控制應當具有高度的權威性,任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權力。

題型:判斷題