A.在審計工作底稿中注明下一次審計調(diào)查的原因而這些審計不再深入
B.對過去幾年的鉆機費用進行比較分析,以確定以前年度是否存在相關情況
C.對鉆機費用帳戶的借方發(fā)生額進行抽樣,并追蹤審查獨立的運輸文件及鉆機發(fā)票
D.安排開展鉆機存貨盤點以確定本年購買的鉆機是否存在以及是否可供以后兩年使用
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項目月報用來比較實際成本與原預算的估計數(shù)并計算其差異。項目報告差異原預算10%以上即需要相關解釋及負責人的許可。下列審計測試中哪些可供內(nèi)部審計師決定是否實施必要程序?()
I.選擇超算的一個樣本并測試相應批準程序。
II.找出超預算的原因。
III.使用審計軟件重新計算項目月報各項差異額及總額。
IV.比較某一項目差異樣本并記錄有關批準及差異。
A.IV
B.III和IV
C.I,II,III
D.I,II
某審計人員正檢查由管理信息系統(tǒng)(MIS)輸入人員編制的月報,來決定保密性資料是否僅限于項目負責人。審計人員應當采取哪些步驟。()
I.抽樣檢查報告工作結束的指示者。
II.確認報告送達時是否簽名。
III.檢查各種情形下業(yè)務系統(tǒng)的業(yè)務控制語言代碼(JCLCODE)
IV.確定是否使用正確的業(yè)務文件。
A.I,II
B.II,III,IV
C.II
D.I,II
A.核對輸入的項目號碼是恰當?shù)?br />
B.確認使用者身份并確證輸入地點
C.使用項目數(shù)碼表及材料需量表
D.要求存貨業(yè)務中使用內(nèi)部文件標簽
ABC是一家擁有52個分店的零售商,其市場部的責任是:
進行市場調(diào)查;
33建議新分店的開業(yè)地點;
訂購產(chǎn)品并決定產(chǎn)品的零售價格;
針對每類產(chǎn)品進行促銷和廣告宣傳;
決定特殊銷售商品的價格。
市場部對每類產(chǎn)品都設有單獨的產(chǎn)品經(jīng)理。市場部經(jīng)理為每位產(chǎn)品經(jīng)理提供一個采購預算。為了讓產(chǎn)品經(jīng)理更加了解自己負責產(chǎn)品的相關知識,并與供應商建立良好關系,公司在各類產(chǎn)品間對產(chǎn)品經(jīng)理并不實行輪換。市場部的一個小組負責市場調(diào)查。
除了訂貨和定價,產(chǎn)品經(jīng)理還決定產(chǎn)品交付的時間和方式。產(chǎn)品都統(tǒng)一運送到配送中心,在那里驗收產(chǎn)品,在產(chǎn)品上標明零售價,并且將產(chǎn)品分配送至各商店。通過掃描收據(jù)驗收文件,經(jīng)掃描商品的編號應與貼在產(chǎn)品上的價格標簽一致。產(chǎn)品一般在配送中心放置12至72個小時,然后用卡車送到每個商店。由于收貨在配送中心進行記錄,因此公司發(fā)現(xiàn)沒沒有必要在每個分店都設置驗收職能。
公司根據(jù)每個產(chǎn)品經(jīng)理所負責產(chǎn)品銷售量和凈利潤對他們進行綜合評估。很多產(chǎn)品具有季節(jié)性,個別分店經(jīng)理可以要求將季節(jié)性產(chǎn)品“處理”來為下一季產(chǎn)品騰出空間。
A.由于已收商品不經(jīng)常與個別采購訂單核對,因此控制會減弱
B.特別價格,最大送貨量以及發(fā)送時間的長期合同將是用來代替?zhèn)€別采購訂單的合理方式
C.公司的報廢存貨很可能比在以前系統(tǒng)下的更多
D.相關產(chǎn)品類別的利潤和總銷售量將會增加
最新試題
樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導致()
內(nèi)部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導致置信區(qū)間縮短?()
與縱向流程圖相比,以下哪項有關水平流程圖的描述正確?()
審計師在完成業(yè)務方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實施。內(nèi)部審計師應該()
為了對屬性抽樣的結論進行評價,必須首先明確()
資產(chǎn)維修記錄可以被視為恰當?shù)某闃涌傮w的前提是,審計目標是為了確認()
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應采取以下哪項措施:()
依據(jù)專業(yè)實務框架(PPF),以下哪項是業(yè)務的最后溝通(審計報告)中所最小程度要求的部分?() Ⅰ.背景信息;Ⅱ.業(yè)務約定目標;Ⅲ.業(yè)務約定范圍;Ⅳ.業(yè)務約定結果;Ⅴ. 總結。
樣本的標準差反映的是()