A.分銷(xiāo)
B.上市交易
C.兌付
D.回購(gòu)
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A.交易序號(hào)
B.掛賬序號(hào)
C.發(fā)起行行號(hào)
D.委托日期
A.委托代理審批
B.授權(quán)單一審批
C.越級(jí)審批
D.自定義審批
A.大額支付
B.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬
C.票據(jù)支付
D.券款對(duì)付DVP
A.Shibor利率
B.邊際倍數(shù)
C.回購(gòu)利率
D.投標(biāo)倍數(shù)
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
最新試題
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受組織董事會(huì)或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,并保持與董事會(huì)或者最高管理層及時(shí)、高效的溝通。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)將審計(jì)報(bào)告提交組織財(cái)務(wù)部門(mén),并要求被審計(jì)單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。
若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴(yán)重或金額較大,應(yīng)在出具的常規(guī)審計(jì)報(bào)告中說(shuō)明。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度,規(guī)劃審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行的先后順序。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)對(duì)董(理)事會(huì)負(fù)責(zé)。
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)職能分離。
納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機(jī)構(gòu)的存款不足以同時(shí)支付稅款和金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí),金融機(jī)構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。
如果被審計(jì)單位的內(nèi)部控制不健全,審計(jì)人員則應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量。
審計(jì)檔案是指審計(jì)部門(mén)在項(xiàng)目審計(jì)或者專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中直接形成的,具有保存價(jià)值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤(pán)和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評(píng)估其控制風(fēng)險(xiǎn)水平高,因此就應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量,甚至進(jìn)行詳查。