單項(xiàng)選擇題對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)個(gè)別訪談法理解錯(cuò)誤的是()。

A.個(gè)別訪談法在企業(yè)層面評(píng)價(jià)及業(yè)務(wù)層面評(píng)價(jià)的了解階段經(jīng)常使用
B.訪談后應(yīng)根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)需求形成訪談提綱
C.訪談時(shí)對(duì)于同一問(wèn)題應(yīng)注意不同人員的解釋是否相同
D.訪談后應(yīng)撰寫訪談紀(jì)要,記錄訪談的內(nèi)容


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的一致性原則是指()。

A.對(duì)同層級(jí)同類型機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)應(yīng)采用一致的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)
B.對(duì)不同層級(jí)同類型機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)應(yīng)采用一致的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)
C.對(duì)同層級(jí)不同類型機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)應(yīng)采用一致的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)
D.對(duì)不同層級(jí)不同類型機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)應(yīng)采用一致的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)內(nèi)部控制有效性和內(nèi)部控制目標(biāo)的關(guān)系下面論述正確的是()。

A.盡管內(nèi)部控制帶來(lái)的收益不能彌補(bǔ)其所耗費(fèi)的成本,但應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持
B.內(nèi)控目標(biāo)最終實(shí)現(xiàn)情況和程度不能作為判斷內(nèi)部控制有效性的唯一依據(jù)
C.內(nèi)部控制的有效性能為內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供絕對(duì)保證
D.內(nèi)部控制本身固有的局限性不會(huì)影響內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)內(nèi)部控制有效性理解正確的是()。

A.內(nèi)部控制的有效性是指內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的有效性
B.內(nèi)部控制的有效性是指內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性
C.內(nèi)部控制的有效性是指內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性
D.內(nèi)部控制的有效性能為內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供絕對(duì)保證

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制評(píng)價(jià)有助于實(shí)現(xiàn)與外部監(jiān)管的協(xié)調(diào)互動(dòng),理解錯(cuò)誤的是()。

A.企業(yè)內(nèi)控自我評(píng)價(jià),能夠及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并積極整改,有利于在配合外部監(jiān)管中贏得主動(dòng)
B.企業(yè)可借助外部監(jiān)管成果進(jìn)一步改進(jìn)企業(yè)內(nèi)控實(shí)施和評(píng)價(jià)工作
C.企業(yè)通過(guò)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)暴露自身內(nèi)部控制缺陷,在外部監(jiān)管中處于不利地位
D.有關(guān)監(jiān)管部門已將企業(yè)內(nèi)部控制的有效性納入監(jiān)管范圍,與企業(yè)的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)在一定程度上保持一致性

5.單項(xiàng)選擇題以下不屬于一級(jí)分行測(cè)試模板內(nèi)部監(jiān)督中內(nèi)控合規(guī)管理控制評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)評(píng)價(jià)點(diǎn)的是()。

A.按計(jì)劃、按程序完成內(nèi)控合規(guī)檢查
B.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按規(guī)定處理
C.檢查報(bào)告途徑規(guī)范,成果統(tǒng)一管理
D.檔案移交及時(shí),保管規(guī)范

6.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制評(píng)價(jià)有助于企業(yè)自我完善內(nèi)控體系,理解錯(cuò)誤的是()。

A.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)是通過(guò)評(píng)價(jià)、反饋、再評(píng)價(jià),并持續(xù)地進(jìn)行自我完善的過(guò)程
B.通過(guò)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)查找、分析內(nèi)部控制缺陷,通過(guò)有針對(duì)性的整改,可以及時(shí)堵塞管理漏洞
C.促使企業(yè)從內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行等方面全方位健全優(yōu)化管控制度
D.通過(guò)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)使企業(yè)從根本上消除風(fēng)險(xiǎn)隱患

7.單項(xiàng)選擇題以下不屬于一級(jí)分行測(cè)試模板內(nèi)部監(jiān)督中監(jiān)察監(jiān)督控制評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)評(píng)價(jià)點(diǎn)的是()。

A.信訪的受理、辦結(jié)合規(guī)
B.按規(guī)定程序查辦案件
C.層層落實(shí)案件防范責(zé)任制
D.實(shí)施員工違規(guī)行為積分管理

8.單項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行多層級(jí)、全覆蓋的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系建立的標(biāo)志是()。

A.2009年《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法及操作規(guī)程》的出臺(tái)
B.2012年11月《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法》的出臺(tái)
C.縣級(jí)支行、二級(jí)分行和一級(jí)分行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的啟動(dòng)
D.境外經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系的開發(fā)

9.單項(xiàng)選擇題《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)()等內(nèi)容進(jìn)行了清晰的闡述,為企業(yè)開展控制評(píng)價(jià)提供了詳盡的依據(jù)。

A.背景、作用及前景
B.內(nèi)容、程序、缺陷認(rèn)定和評(píng)價(jià)報(bào)告
C.國(guó)內(nèi)外環(huán)境、國(guó)家戰(zhàn)略和實(shí)施意義
D.起草過(guò)程、人員組成和階段安排

最新試題

農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)規(guī)范中關(guān)于定價(jià)的規(guī)定,不得向關(guān)聯(lián)方提供優(yōu)于同等信用級(jí)別的獨(dú)立第三方可以獲得的條件,但屬于優(yōu)勢(shì)行業(yè)重點(diǎn)客戶的除外。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對(duì)下級(jí)對(duì)口部門相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)合規(guī)管理程序主動(dòng)識(shí)別和管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),按照合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告路線和報(bào)告要求及時(shí)報(bào)告。

題型:判斷題

各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過(guò)ICCS對(duì)本級(jí)行檢查計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項(xiàng)目主辦部門按照要求準(zhǔn)確記錄檢查實(shí)施全過(guò)程。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無(wú)需人工處理,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)。

題型:判斷題

查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對(duì)被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過(guò)程。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告一般按照?qǐng)?bào)告內(nèi)容劃分為綜合報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告;按照?qǐng)?bào)告的頻率又可分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。

題型:判斷題

一級(jí)分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級(jí)的原則組織實(shí)施。

題型:判斷題