單項選擇題后續(xù)監(jiān)督中,()發(fā)現(xiàn)的重點問題為必查內(nèi)容。

A.內(nèi)部監(jiān)督
B.外部監(jiān)督
C.條線監(jiān)督
D.內(nèi)控評價


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1.單項選擇題后續(xù)監(jiān)督原則上應采?。ǎ┓绞?。

A.現(xiàn)場檢查
B.非現(xiàn)場監(jiān)測
C.日常監(jiān)測
D.系統(tǒng)監(jiān)測

3.單項選擇題對問題整改完成與否存在爭議的,由()所在行的下一級行向監(jiān)督檢查部門提出爭議認定申請。

A.監(jiān)督檢查部門
B.內(nèi)控合規(guī)部門
C.風險管理部門
D.監(jiān)察部門

4.單項選擇題對問題行為糾正或者風險控制到位與否存在爭議的,由()會同同級業(yè)務(wù)主管部門認定。

A.監(jiān)督檢查部門
B.內(nèi)控合規(guī)部門
C.風險管理部門
D.監(jiān)察部門

5.單項選擇題()是指未采取整改措施或應付、拖延整改,以及拒不整改的情形。

A.已整改
B.部分整改
C.未整改
D.無法整改

6.單項選擇題()是指部分符合整改完成標準的情形。

A.已整改
B.部分整改
C.未整改
D.無法整改

7.單項選擇題()是指完全符合整改完成標準的情形。

A.已整改
B.部分整改
C.未整改
D.無法整改

8.單項選擇題一般情況下,整改工作的完成情況由本級行()予以審核。

A.整改責任部門
B.整改督辦部門
C.內(nèi)控合規(guī)部門
D.風險管理部門

9.單項選擇題經(jīng)整改督辦部門同意,()整改期限可以適當延長。

A.業(yè)務(wù)操作類問題
B.非業(yè)務(wù)操作類問題
C.非制度流程類問題
D.非產(chǎn)品工具類問題

10.單項選擇題整改實施包括整改準備、()和驗收報告三個階段。

A.整改計劃
B.整改落實
C.整改督辦
D.整改報告

最新試題

內(nèi)控合規(guī)部門應當根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實有關(guān)責任人員的責任追究。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。

題型:判斷題

合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。

題型:判斷題

檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。

題型:判斷題

合規(guī)風險報告一般按照報告內(nèi)容劃分為綜合報告和專項報告;按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關(guān)部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。

題型:判斷題