多項選擇題針對內控評價發(fā)現(xiàn)問題,下面描述正確的是()

A.內控管理部門將問題交下級相關部門,由條線督促整改
B.內控管理部門針對發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見
C.內控管理部門督促、指導、跟蹤被評價機構及時整改并加強和完善內部控制
D.內控管理部門對違規(guī)違紀事項按有關規(guī)定處理


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1.多項選擇題內部控制評價結果可與被評價機構()掛鉤,并作為對被評價機構領導班子考核獎懲的重要依據。

A.綜合績效考核
B.停復牌
C.等級行評定
D.授權和轉授權

2.多項選擇題在農業(yè)銀行一級分行內部控制測試模板中,權重占比低于30%的有()。

A.內部環(huán)境
B.風險評估
C.信息與溝通
D.內部監(jiān)督

3.多項選擇題一級分行內控評價測試模板中信貸業(yè)務評價主要涉及()等評價內容。

A.貸前調查
B.評級授信
C.審查審批
D.貸后管理

4.多項選擇題以下對內控評價“四類行”標準描述正確的是()。

A.綜合評分60分以上70分以下
B.內部控制體系存在較多缺陷
C.內部控制效果較差
D.已發(fā)生了性質較嚴重的案件

5.多項選擇題內控評價的測試模板包括()等要素

A.評價環(huán)節(jié)、控制要點
B.標準分值、評價提示
C.設計與運行測試記錄、設計與運行有效性測試結論
D.問題描述、嚴重程度、補償性控制和總體結論

6.多項選擇題在內控評價計分過程中,對內部控制機制建設方面存在的缺陷和問題,可以根據()等因素進行定性評級。

A.被評價機構對風險識別是否充分
B.相關制度措施和補救措施是否完善和適宜
C.補救措施的效果是否明顯
D.是否對外披露

7.多項選擇題內控評價非現(xiàn)場測試依據是()。

A.以前年度內部控制評價利用的成果
B.收集的內外部監(jiān)管檢查資料和相關數據資料
C.利用信息系統(tǒng)等非現(xiàn)場手段從各項業(yè)務數據中提取的風險線索
D.對于被評價機構自查發(fā)現(xiàn)問題并完成整改的,不作為非現(xiàn)場測試依據

8.多項選擇題農業(yè)銀行內部控制評價程序包括()方面。

A.評價準備
B.非現(xiàn)場測試、現(xiàn)場測試
C.評價計分與等級評定
D.匯總報告與問題整改、評價結果利用

9.多項選擇題以下對內控評價“五類行”標準描述正確的是:()

A.綜合評分60分以上70分以下
B.已發(fā)生了數量較多或性質比較嚴重的案件
C.已發(fā)生了數量較多或性質比較嚴重的責任事故
D.內部控制體系存在嚴重的漏洞和缺陷

10.多項選擇題內部監(jiān)督評價主要涉及()等評價內容。

A.內控合規(guī)管理
B.監(jiān)察監(jiān)督
C.案件風險排查
D.問題整改

最新試題

根據《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。

題型:判斷題

在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。

題型:判斷題

在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務骨干組成,一般不會抽調協(xié)辦部門業(yè)務骨干作為項目管理組成員。

題型:判斷題

重大關聯(lián)交易提交董事會審議前,應經獨立董事許可。

題型:判斷題

內部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。

題型:判斷題

對于農業(yè)銀行應當遵守的關聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。

題型:判斷題

各級行內控合規(guī)部門應通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。

題型:判斷題

內控合規(guī)部門應當根據職能部門盡職監(jiān)督的結果,落實有關責任人員的責任追究。

題型:判斷題

農業(yè)銀行業(yè)務范圍內的關聯(lián)交易,應當嚴格執(zhí)行農業(yè)銀行業(yè)務規(guī)范中關于定價的規(guī)定,不得向關聯(lián)方提供優(yōu)于同等信用級別的獨立第三方可以獲得的條件,但屬于優(yōu)勢行業(yè)重點客戶的除外。

題型:判斷題