判斷題受權人行使權限應承擔相應的決策或審批責任,如果受權人行使權限中出現(xiàn)責任問題,授權人要追究受權人及有關責任人的責任,實現(xiàn)權力與責任相一致。
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重大關聯(lián)交易提交董事會審議前,應經(jīng)獨立董事許可。
題型:判斷題
在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。
題型:判斷題
一級分行以下機構高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。
題型:判斷題
農(nóng)業(yè)銀行的內控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。
題型:判斷題
查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。
題型:判斷題
各級行內控合規(guī)部門應通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。
題型:判斷題
內部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
題型:判斷題
內控合規(guī)部門應當根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結果,落實有關責任人員的責任追究。
題型:判斷題
農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。
題型:判斷題
合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎和前提。
題型:判斷題