A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
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A.2‰
B.3‰
C.4‰
D.5‰
A.20%
B.35%
C.30%
D.50%
A.3‰;三名
B.5‰;五名
C.5‰;三名
D.10‰;四名
A.3年;5年
B.5年;10年
C.5年;8年
D.3年;8年
A.總經(jīng)理
B.法定代表人或負責人
C.監(jiān)事會
D.監(jiān)事長
最新試題
鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供建議、培訓、增值服務等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理。
審計責任人由董事長或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任,審計責任人不得同時兼任保險機構(gòu)財務或者業(yè)務工作的領(lǐng)導職務。
保險機構(gòu)應以制度形式明確董事會、審計委員會、審計責任人和內(nèi)部審計部門及人員職責及權(quán)限,并統(tǒng)一制定各級內(nèi)審機構(gòu)和人員的管理制度,包括:崗位設置、崗位責任、任職條件、考核辦法、薪酬制度、輪崗制度、培訓制度等。
審計責任人由()或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任。
保險機構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些職責:()。
保險機構(gòu)應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應集中化管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計垂直管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。
保險機構(gòu)應在董事會下設立審計委員會,已建立獨立董事制度的,應由()擔任審計委員會主任委員。
中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作情況實施哪幾類()指導、檢查和評價。
保險機構(gòu)審計責任人履行的職責,包括但不限于以下哪些條件:()。
保險機構(gòu)應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應()管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計()管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。