A.制度化
B.集中化
C.法制化
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A.真實性
B.可靠性
C.獨立性
D.公允性
最新試題
審計報告應(yīng)當(dāng)符合以下哪些要求?()
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會,審計委員會成員由不少于()名不在管理層任職的董事組成。
內(nèi)部審計人員應(yīng)充分運(yùn)用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。
內(nèi)部審計人員應(yīng)具備哪些相應(yīng)的專業(yè)從業(yè)資格?()
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應(yīng)不低于保險機(jī)構(gòu)員工人數(shù)的()‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于()名。
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對省級分公司及其分支機(jī)構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()個工作日內(nèi)報送當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局。
()是指保險機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預(yù)算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機(jī)構(gòu)()可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。
鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔(dān)管理職責(zé)的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。
保險機(jī)構(gòu)審計責(zé)任人履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
()應(yīng)建立健全審計報告分級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。