A.建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度并制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)
B.制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)
C.實(shí)施監(jiān)督
D.記錄和報告內(nèi)部控制缺陷
E.內(nèi)部控制缺陷整改
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.監(jiān)督人員應(yīng)具有獨(dú)立性
B.監(jiān)督人員應(yīng)具有勝任能力
C.關(guān)注關(guān)鍵控制
D.監(jiān)督人員應(yīng)評估相應(yīng)的風(fēng)險水平
E.進(jìn)行常規(guī)、持續(xù)的監(jiān)督檢查
A.提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)并審查公司的內(nèi)部控制制度
B.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實(shí)施
C.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通
D.審核公司的財務(wù)信息及其披露
E.審核企業(yè)內(nèi)部控制及其實(shí)施情況,并向董事會作出報告
A.往來詢證函、資產(chǎn)盤點(diǎn)報告
B.審計計劃、審計項目計劃
C.審計意見書、整改情況說明書
D.組織結(jié)構(gòu)圖、權(quán)限體系表
A.審計委員會接收、保留及處理的各種投訴及舉報
B.外部審計機(jī)構(gòu)出具的審計報告
C.管理層參加的培訓(xùn)、會議
D.管理層審核的員工提出的各項合理建議
A.與該缺陷直接相關(guān)的責(zé)任單位
B.公司的經(jīng)營情況
C.負(fù)責(zé)執(zhí)行整改措施的人員
D.責(zé)任單位的上級單位
最新試題
什么是合同控制?主要措施有哪些?
內(nèi)部環(huán)境的具體內(nèi)容,包括組織架構(gòu),發(fā)展戰(zhàn)略,人力資源和企業(yè)文化4個方面。
內(nèi)部監(jiān)督的目的在于評價內(nèi)部控制有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并及時加以改進(jìn)。
系統(tǒng)變更的關(guān)鍵風(fēng)險有()
什么是運(yùn)營分析控制?運(yùn)營分析的流程一般包括哪幾個階段?
企業(yè)對于重大的業(yè)務(wù)和事項,應(yīng)當(dāng)實(shí)行“一支筆"審批制度。
《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》的發(fā)布有哪些作用和意義?
在我國確保財務(wù)報告真實(shí)可靠已上升為法律要求,而確保這一目標(biāo)的途徑就是()
《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》規(guī)定的五個原則分別是什么?
內(nèi)部控制制度僅能用來防控風(fēng)險。