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每日一練
章節(jié)練習
浙江農(nóng)村合作金融機構內(nèi)部審計員內(nèi)部審計員(審計類)章節(jié)練習(2019.04.20)
來源:考試資料網(wǎng)
1
被審計對象對審計結果報告、意見書、審計整改通知書、審計處理處罰決定上載明事項有異議,可提出意見或另附說明材料,并于()內(nèi)向上一級審計監(jiān)督部門申請復議。
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2
執(zhí)行分析程序的目標不包括()。
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3
下列審計檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說法正確的有()。
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4
內(nèi)部審計部門對審計組移交的審計項目案卷組卷(排列)順序、案卷材料的完整性、有效性等進行審查,經(jīng)審查無誤的審計項目案卷,由內(nèi)部審計部門依照有關規(guī)定進行案卷的()。
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5
下列()屬于浙江省農(nóng)村合作金融機構領導人員在履行經(jīng)濟責任過程中所要承擔的直接責任。
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6
縣(市、區(qū))信用聯(lián)社(合作銀行、農(nóng)商銀行)審計監(jiān)督部門主要負責人原則上需大專及以上學歷,或相關專業(yè)技術職務中級以上,從事審計、會計或金融工作()以上。
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7
內(nèi)部審計部門可采用()形式,將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題或事項與相關職能部門溝通,要求相關職能部門加強管理,督促落實整改。
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8
內(nèi)部審計人員在審查和評價業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理時,對舞弊發(fā)生可能性進行評估時不需要評估()。
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9
對信息技術一般性控制進行審計時,應當考慮的控制活動不包括()。
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10
下列屬于審計告知單主要內(nèi)容的有()。
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