單項選擇題為了節(jié)約成本,對于同一種原材料,管理層要求必須在價格最低的供應(yīng)商處購買,內(nèi)部審計師為了檢查采購員是否遵循了這一規(guī)定,應(yīng)該采取的措施是:()

A.對供應(yīng)商的目前的價格與采購訂單上的價格進(jìn)行比較
B.將各供應(yīng)商的報價與采購訂單上的價格進(jìn)行比較
C.將原材料支付的價格與采購訂單上的價格進(jìn)行比較
D.對經(jīng)批準(zhǔn)的賣方清單與所選采購項目獲得的報價進(jìn)行比較


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1.單項選擇題內(nèi)部審計師在對采購環(huán)節(jié)進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn)了以下信息,則根據(jù)下列信息能夠得出采購環(huán)節(jié)控制可能存在問題的是:()

A.引進(jìn)供應(yīng)商和具體的采購業(yè)務(wù)由不同的人員負(fù)責(zé)
B.貨物的驗收報告與采購訂單進(jìn)行比較,然后送到應(yīng)付賬款部門
C.付款的文件是由應(yīng)付賬款部門編制的
D.未支付的賣方文件和永續(xù)存貨記錄分別被保存

2.單項選擇題在初步調(diào)查過程中,某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)有些主要供應(yīng)商的應(yīng)付賬款憑單要求對以前發(fā)票中的重復(fù)付款進(jìn)行調(diào)整,這可能表明:()

A.有必要進(jìn)行額外的測試,以便確定相關(guān)控制和目前對供應(yīng)商進(jìn)行重復(fù)付款的可能性。
B.對于多付款的款項存在沒有記錄相應(yīng)負(fù)債的可能性。
C.驗收部門用以保證及時通知應(yīng)付賬款部門貨物已經(jīng)驗收的控制措施不健全。
D.存在復(fù)雜的應(yīng)付賬款系統(tǒng)使多付賬款與開具發(fā)票相互關(guān)聯(lián),因此,不需要再進(jìn)行審計。

3.單項選擇題審計主管在得出“審計證據(jù)足以支持記賬分錄得到恰當(dāng)編制和批準(zhǔn)”這一審計結(jié)論時,如果工作底稿中存在哪項內(nèi)容,則該結(jié)論將不能得出。()

A.一份手寫的、關(guān)于最近一個月標(biāo)準(zhǔn)日記賬和附加的非標(biāo)準(zhǔn)日記賬的日程安排的復(fù)印件,在該復(fù)印件頂部,顯示了每一個分錄編制人員的簽名和會計主管的簡要批示。
B.一份描述會計部主任證實日記賬在錄入計算機(jī)系統(tǒng)前由會計主管檢查過的記錄。
C.一份計算機(jī)生成的經(jīng)會計主管簽字的自動且非標(biāo)準(zhǔn)的日記賬清單的復(fù)印件,該復(fù)印件顯示了審計師參考了系統(tǒng)報告和每月調(diào)節(jié)表。
D.與另一份包含有能夠充分支持該結(jié)論證據(jù)的工作底稿的交叉索引。

5.單項選擇題下列關(guān)于水平流程圖和垂直流程圖的區(qū)別,說法不正確的是:()

A.垂直流程圖通常比水平流程圖更長
B.水平流程圖不能反映系統(tǒng)所涉及的各個部門的職能
C.垂直流程圖需要在表外流出大量空間用于文字描述
D.水平流程圖中的部門線條會出現(xiàn)交叉的現(xiàn)象

6.單項選擇題結(jié)構(gòu)化的分析技術(shù)常常使用數(shù)據(jù)流程圖,數(shù)據(jù)流程圖的基本構(gòu)成元素包括:()

A.數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)流程、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)存儲
B.數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)流程、數(shù)據(jù)終點(diǎn)、數(shù)據(jù)存儲
C.數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)終點(diǎn)、數(shù)據(jù)流、傳送過程和數(shù)據(jù)存儲
D.數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)流、傳送過程和數(shù)據(jù)存儲

7.單項選擇題某內(nèi)部審計師采用系統(tǒng)流程圖對公司采購部門的交易流進(jìn)行分析,關(guān)于該流程圖的說法,正確的是:()

A.該流程圖可以顯示出計算機(jī)對交易信息的處理過程,但是不顯示人工的處理過程
B.該流程圖可以與系統(tǒng)一樣保持?jǐn)?shù)據(jù)的及時更新
C.該流程圖可以對特定的程序進(jìn)行編輯和檢驗
D.該流程圖可以顯示不同部門之間的數(shù)據(jù)傳遞

9.單項選擇題關(guān)于內(nèi)部審計師開發(fā)垂直流程圖的原因的說法中,正確的是:()

A.作為一個永久性記錄而對各個部門的職能進(jìn)行反映
B.該垂直流程圖可以評估合規(guī)性水平
C.用來描述輸入、活動、工作流程以及其他流程的交互和輸出
D.可以在審計程序?qū)嵤┲笆占尺^程的數(shù)據(jù)信息

最新試題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點(diǎn)()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題