單項選擇題面對被審計對象的經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)模糊不清、需要解釋的情況,審計師應(yīng)該:()

A.努力就衡量評估經(jīng)營業(yè)績需用的標(biāo)準(zhǔn)與客戶達(dá)成一致意見
B.將其他企業(yè)的最佳實踐經(jīng)驗用作標(biāo)準(zhǔn)
C.內(nèi)部審計師根據(jù)專業(yè)能力制定經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)
D.避免在經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)的問題上與管理層發(fā)生沖突


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1.單項選擇題首席審計執(zhí)行官在選擇符合企業(yè)目標(biāo)的確認(rèn)業(yè)務(wù)時,最有可能把下列哪項內(nèi)容列為工作的首要重點?()

A.以往業(yè)務(wù)的審計結(jié)果
B.對財務(wù)和經(jīng)營情況的分析
C.高級管理人員的請求
D.風(fēng)險管理的設(shè)計和運行情況

2.單項選擇題內(nèi)部審計部門應(yīng)該從何處著手制定基于風(fēng)險的有效審計計劃?()

A.確認(rèn)公司內(nèi)部控制存在的風(fēng)險
B.分析目前的盈利狀況
C.對風(fēng)險的大小進(jìn)行排序
D.審查公司目標(biāo)

3.單項選擇題若內(nèi)部審計部門以外的部門對采購部門進(jìn)行了審查,那么內(nèi)部審計師在對采購部門進(jìn)行審查時應(yīng)該:()

A.考慮其他部門對采購部門已經(jīng)做過的審查工作
B.開展獨立審計業(yè)務(wù),不考慮其他部門對采購部門做過的審計工作
C.相應(yīng)地縮小審計范圍
D.完全采用內(nèi)審部門以外的部門的審查結(jié)果

4.單項選擇題內(nèi)部審計師在風(fēng)險評估過程中發(fā)現(xiàn)以下情況,哪種情況應(yīng)引起內(nèi)部審計師最大程度的重視?()

A.金融資產(chǎn)的流動性偏高
B.生產(chǎn)業(yè)務(wù)很復(fù)雜
C.應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制薄弱
D.會計系統(tǒng)正在更新中

5.單項選擇題根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,內(nèi)部審計師評估機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理程序的充分性,應(yīng)該:()

A.尋求有關(guān)方面關(guān)于風(fēng)險管理程序之關(guān)鍵目標(biāo)正在得到實現(xiàn)的保證
B.根據(jù)業(yè)務(wù)的類型和性質(zhì)制定審計計劃
C.管理和協(xié)調(diào)風(fēng)險管理過程
D.在處理風(fēng)險管理程序的評估工作時采用的風(fēng)險分析的方法與計劃審計業(yè)務(wù)時完全相同

6.單項選擇題內(nèi)部審計師對采購部門進(jìn)行審計,下列哪項審計程序與審計目標(biāo)匹配?()

A.通過對隨機(jī)選取的采購訂單樣本進(jìn)行審計來確定采購政策的遵守情況
B.審查供應(yīng)商的資質(zhì)文件審查選定的供應(yīng)商是否經(jīng)過具有恰當(dāng)授權(quán)人員的審批
C.對存貨進(jìn)行實地盤點,來審查存貨收發(fā)記錄的正確性
D.通過對付款程序的審查核實付款流程的完整性

7.單項選擇題組織正在建立審計委員會,以下哪項通常是審計委員會關(guān)于內(nèi)部審計活動的職責(zé)?()

A.批準(zhǔn)首席審計執(zhí)行官的任免
B.決定內(nèi)部審計師的任免
C.批準(zhǔn)審計方案
D.批準(zhǔn)管理層的任免

8.單項選擇題對內(nèi)部質(zhì)量方案評估的開展情況應(yīng)向下列哪些人員報告?()

A.審計委員會
B.首席審計執(zhí)行官
C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D.高級管理層

10.單項選擇題應(yīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求,首席審計執(zhí)行官(CAE)在收集信息時發(fā)現(xiàn)了一項需要管理層立即采取措施糾正的事件。面對這個問題,該首席審計執(zhí)行官應(yīng)該采取的最佳行動是下列哪項?()

A.在向公司管理層報告該情況之前,先制定好解決措施
B.與相關(guān)的工作人員進(jìn)行核實,以確認(rèn)是否向管理層報告
C.組建新的小組,安排一次審計,以深入探究該情況
D.立即向公司管理層報告

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下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。

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下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

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當(dāng)審計師評估公司的總體控制系統(tǒng)時,以下()項是最有效率的信息來源。

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以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:單項選擇題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當(dāng),將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機(jī)對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產(chǎn)品號都實施自校驗數(shù)位運算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計算機(jī)程序識別產(chǎn)品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產(chǎn)品種類。

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設(shè)定微型計算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。

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監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

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題型:單項選擇題