單項選擇題將企業(yè)的內部控制情況告知股東的責任應由()來承擔。

A.財務經理
B.CEO
C.審計委員會
D.董事會


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題若審計委員會成員之間有不同意見,應()

A.提請股東大會解決
B.提請董事會解決
C.由內部審計師投票決定
D.聘外部審計師參議決定

2.單項選擇題以下不屬于企業(yè)的內部信息的是()

A.資本運作信息
B.生產經營信息
C.人員變動信息
D.監(jiān)管要求信息

3.單項選擇題為了有效完成內部審計工作,內部審計師首先需要具備的特質是()

A.具備相關財務經驗
B.保持獨立性
C.具備必要的知識
D.以上都是

4.單項選擇題COSO內部控制架構將風險評估的三步程序是()

A.評估風險發(fā)生的可能性或頻率、考慮如何對風險進行管理、估計風險的重要性
B.考慮如何對風險進行管理、評估風險發(fā)生的可能性或頻率、估計風險的重要性
C.估計風險的重要性、評估風險發(fā)生的可能性或頻率、考慮如何對風險進行管理
D.估計風險的重要性、考慮如何對風險進行管理、評估風險發(fā)生的可能性或頻率

5.單項選擇題內部審計完成后,最后一項工作即編制審計報告,下列關于內部審計報告的說法不正確的是()

A.內部審計報告須依循統一規(guī)定的格式
B.報告長度與業(yè)務性質有很大關系
C.審計工作底稿應充分記錄和支持審計報告
D.應對內部審計報告的結構進行設計以滿足不同需要

7.單項選擇題以下各項中會妨礙信息與溝通控制活動進行的是()

A.高級管理層向雇員傳達清晰的信息
B.公司建立公開的溝通渠道
C.若雇員上報錯誤的信息要為此承擔責任
D.雇員應當遵循的政策及程序應在公司內從上至下傳達

8.單項選擇題在COSO內部控制框架中,屬于其他內部因素根基的是()

A.信息與溝通
B.監(jiān)察
C.控制環(huán)境
D.控制活動

9.單項選擇題下列各項中,不屬于審計委員會的職責的是()

A.批準外聘會計師事務所的業(yè)務條款及審計服務的報酬
B.監(jiān)察和評估內部審計職能在企業(yè)整體風險管理系統中的有效性
C.對重大的財務報告事項和判斷進行復核
D.在內部審計完成后,依據有關工作目標、已實施審計程序、意見及建議編制審計報告

10.單項選擇題內部控制的管理對象是()

A.企業(yè)內資源
B.企業(yè)的會計人員
C.企業(yè)的會計系統
D.企業(yè)的內部審計師

最新試題

下列公式正確的有()

題型:多項選擇題

天津亞億實業(yè)有限公司是國內第一家開發(fā)羊奶制品并率先投放市場的專業(yè)羊乳制品生產企業(yè),產品的主打品牌為“美可高特”系列,引進國際先進的除膻工藝徹底去除了羊奶中的膻味,同時不降低羊奶的營養(yǎng)成份,其核心技術是獨一無二的。該資料說明亞億實業(yè)擁有的無形資源是()。

題型:多項選擇題

根據資料可以看出,沃爾瑪致力于成本控制和服務,從而提高核心能力,核心能力的關鍵測試包括哪些?

題型:問答題

簡要分析企業(yè)財務報告對外提供時應采取的控制措施。

題型:問答題

承樂公司在實施一個新戰(zhàn)略時,組織的要素發(fā)生了重大的變化,又多與企業(yè)現有的文化很不一致,則下列說法正確的是()。

題型:單項選擇題

問題類業(yè)務通常是現金流量最差的,例如在產品生命周期中處于引進期、因種種原因未能開拓市場局面的新產品即屬此類問題的業(yè)務。下列關于問題類業(yè)務的表述中正確的有()。

題型:多項選擇題

根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的要求,逐項判斷資料中各項內部控制設計是否有效,并逐項說明理由。

題型:問答題

面臨風險企業(yè)可以采取多種不同的措施進行管理,下列屬于采用風險規(guī)避的有()。

題型:多項選擇題

下列關于資金管理活動的說法中,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

下列關于公司治理基本原則的說法中,正確的有()

題型:多項選擇題