單項(xiàng)選擇題以下不屬于整改處理階段工作的是()。

A.下發(fā)整改意見書
B.移交重大違法違規(guī)問題
C.后續(xù)審計(jì)
D.移交待查事項(xiàng)


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1.單項(xiàng)選擇題以下不屬于審計(jì)報(bào)告階段工作的是()。

A.責(zé)任認(rèn)定與審計(jì)評價(jià)
B.編制審計(jì)結(jié)論書
C.審計(jì)結(jié)果報(bào)送
D.移交待查事項(xiàng)

2.單項(xiàng)選擇題以下不屬于現(xiàn)場實(shí)施階段工作的是()。

A.審計(jì)取證
B.交換審計(jì)意見
C.移交待查事項(xiàng)
D.責(zé)任認(rèn)定與審計(jì)評價(jià)

3.單項(xiàng)選擇題以下不屬于審前準(zhǔn)備階段工作的是()。

A.審計(jì)立項(xiàng)
B.制定審計(jì)方案
C.成立審計(jì)組
D.召開審計(jì)座談會

5.單項(xiàng)選擇題高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)要突出與被審計(jì)人直接相關(guān)的()事項(xiàng)的審計(jì)。

A.重大經(jīng)營決策
B.經(jīng)營戰(zhàn)略管理
C.執(zhí)行力和控制力
D.業(yè)務(wù)管理與發(fā)展

7.單項(xiàng)選擇題高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu),包括各級行內(nèi)控合規(guī)部門和()。

A.監(jiān)察部門
B.保衛(wèi)部門
C.審計(jì)局(含審計(jì)分局)
D.人力資源部門

8.單項(xiàng)選擇題以下不屬于內(nèi)控合規(guī)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對象的是()。

A.二級分行行長
B.一級支行行長
C.處級支行副行長
D.一級分行副行長

10.單項(xiàng)選擇題農(nóng)行高管人員任職前需經(jīng)()核準(zhǔn)任職資格。

A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會

最新試題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測通過計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風(fēng)險(xiǎn)排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無需人工處理,系統(tǒng)自動進(jìn)行上報(bào)。

題型:判斷題

盡職監(jiān)督是職能部門實(shí)施的內(nèi)部控制。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機(jī)構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)測、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項(xiàng)申請。

題型:判斷題

查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。

題型:判斷題

內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改督辦,實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機(jī)構(gòu)登錄系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。

題型:判斷題

商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),按照合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告路線和報(bào)告要求及時(shí)報(bào)告。

題型:判斷題