A.檢查組長(zhǎng)
B.檢查副組長(zhǎng)
C.主查
D.一般檢查人員
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A.各職能部門通過“檢查計(jì)劃申報(bào)”功能向同級(jí)內(nèi)控合規(guī)部門報(bào)送年度檢查計(jì)劃及臨時(shí)計(jì)劃
B.內(nèi)控合規(guī)部門通過“檢查計(jì)劃審核”功能對(duì)各部門檢查計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)籌
C.內(nèi)控合規(guī)部門通過“檢查計(jì)劃終止”功能對(duì)已實(shí)施完成的檢查計(jì)劃進(jìn)行“結(jié)束”操作,對(duì)由于特殊原因需要作廢的檢查計(jì)劃進(jìn)行“作廢”操作
D.檢查計(jì)劃主辦部門通過“檢查計(jì)劃終止”功能對(duì)已實(shí)施完成的檢查計(jì)劃進(jìn)行“結(jié)束”操作,對(duì)由于特殊原因需要作廢的檢查計(jì)劃進(jìn)行“作廢”操作
A.發(fā)起基本授權(quán)
B.制作授權(quán)方案
C.生成授權(quán)書
D.授權(quán)統(tǒng)計(jì)分析
A.基本授權(quán)
B.特別授權(quán)
C.授權(quán)調(diào)整
D.授權(quán)委托
A.支持按效力層級(jí)、業(yè)務(wù)種類、發(fā)布部門等維度統(tǒng)計(jì)轄內(nèi)制度分布圖及下載明細(xì)
B.支持統(tǒng)計(jì)本級(jí)行發(fā)布制度被評(píng)價(jià)情況
C.支持查看制度條款關(guān)聯(lián)的監(jiān)督檢查數(shù)據(jù),并可進(jìn)一步鉆取對(duì)應(yīng)的違規(guī)問題詳情
D.支持內(nèi)規(guī)解析
A.全文關(guān)鍵字
B.制度名稱
C.發(fā)文文號(hào)
D.發(fā)布機(jī)構(gòu)
A.實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部規(guī)章制度的拆分、維護(hù)、評(píng)價(jià)以及數(shù)字化的存儲(chǔ)與應(yīng)用
B.建立從檢查計(jì)劃申報(bào)審核、項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施、文檔資料管理到整改信息錄入、審核及督辦的標(biāo)準(zhǔn)化流程
C.按照業(yè)務(wù)類別建立并維護(hù)違規(guī)點(diǎn)庫,作為各類監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行過程中的基本依據(jù)
D.支持內(nèi)控評(píng)價(jià)等級(jí)申報(bào)與計(jì)分
A.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)條線人員使用
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部組織開發(fā),面向全行員工使用
C.全行所有員工都可以登錄內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)查看制度、個(gè)人合規(guī)檔案
D.只有授權(quán)用戶才可以登陸內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)查看制度、個(gè)人合規(guī)檔案
A.查看、下載內(nèi)外規(guī)和合規(guī)手冊(cè)
B.查看本人合規(guī)檔案
C.查看所在機(jī)構(gòu)/部門積分
D.查看關(guān)聯(lián)方信息
A.作業(yè)平臺(tái)
B.信息平臺(tái)
C.管理平臺(tái)
D.技術(shù)平臺(tái)
A.計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
D.運(yùn)營(yíng)集中監(jiān)管平臺(tái)及C3信貸管理系統(tǒng)群
最新試題
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責(zé)。
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時(shí)通報(bào)檢查情況,是風(fēng)險(xiǎn)性檢查內(nèi)容之一。
重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。
查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對(duì)被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長(zhǎng)、主查、一般檢查人員的分工。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機(jī)構(gòu)登錄系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。
根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號(hào)),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)分析評(píng)估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況,收集合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息并及時(shí)報(bào)送同級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門。
就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)無法量化評(píng)估。
各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對(duì)本級(jí)行檢查計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項(xiàng)目主辦部門按照要求準(zhǔn)確記錄檢查實(shí)施全過程。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。