判斷題內(nèi)部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理等有關(guān)的決策和執(zhí)行。

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3.多項選擇題中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作情況實施哪幾類()指導(dǎo)、檢查和評價。

A.實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會統(tǒng)一指導(dǎo)、檢查
B.實行內(nèi)部審計垂直化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構(gòu)實施對口指導(dǎo)、檢查
C.實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構(gòu)實施對口指導(dǎo)、檢查
D.中國保監(jiān)會根據(jù)保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范,組織開展對保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作的評價

4.多項選擇題內(nèi)部審計部門應(yīng)在實施必要的審計程序后,及時出具審計報告。審計報告應(yīng)當符合以下哪些要求:()。

A.客觀、完整、清晰、簡潔,具有建設(shè)性并體現(xiàn)重要性原則
B.包括審計概況、審計范圍、審計內(nèi)容、審計方法、審計依據(jù)、審計發(fā)現(xiàn)、審計結(jié)論、審計意見或?qū)徲嫿ㄗh
C.不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏
D.被審計對象的反饋意見作為附件

5.多項選擇題保險機構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些職責:()。

A.擬定保險機構(gòu)內(nèi)部審計制度
B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
C.實施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計
D.法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和保險機構(gòu)確定的其他內(nèi)部審計職責

最新試題

保險機構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應(yīng)包括所屬保險機構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機構(gòu)和非保險子公司,不包含境外分支機構(gòu)。

題型:判斷題

審計責任人由()或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任。

題型:單項選擇題

保險機構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會,已建立獨立董事制度的,應(yīng)由()擔任審計委員會主任委員。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計人員應(yīng)具備大學()及以上學歷,掌握與保險機構(gòu)內(nèi)部審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度。

題型:單項選擇題

規(guī)模較小或?qū)嵭屑谢芾淼谋kU公司省級及以下分支機構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨的審計部門或崗位。

題型:判斷題

實行內(nèi)部審計垂直化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構(gòu)實施對口指導(dǎo)、檢查。

題型:判斷題

中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作情況實施哪幾類()指導(dǎo)、檢查和評價。

題型:多項選擇題

審計人員有下列哪些情形()之一的,保險機構(gòu)應(yīng)進行處理。

題型:多項選擇題

內(nèi)部審計()管理是指保險機構(gòu)分級設(shè)置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔內(nèi)部審計職責并上報審計結(jié)果。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)全面關(guān)注保險機構(gòu)的風險,以()為導(dǎo)向組織實施內(nèi)部審計。

題型:單項選擇題