A.既違反了IIA《職業(yè)道德規(guī)范》和《標準》。
B.違反了《職業(yè)道德規(guī)范》,因為內(nèi)部審計師沒有進一步調(diào)查可能存在的舞弊行為。
C.既沒有違反IIA《職業(yè)道德規(guī)范》,也沒有違反《標準》。
D.A和B都對。
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A.使用該公司的庫存系統(tǒng)來匹配需求量和實際入庫量。
B.在預定的過程中建立所有供應(yīng)商采購計劃表。
C.將零件訂貨和零件收貨的功能進行分離。
D.比較替換零部件的采購訂單和領(lǐng)料出庫單。
A.檢查控制。
B.反饋控制。
C.指導控制。
D.前饋控制。
A.檢查型控制
B.預防型控制
C.監(jiān)督型控制
D.糾正型控制
A.為了保證會計記錄是準確的和財務(wù)報表是公允的。
B.確保內(nèi)部運營系統(tǒng)的風險已被發(fā)現(xiàn)。
C.為這些程序能有效率和經(jīng)濟地實現(xiàn)組織的目的和目標提供合理保證。
D.有助于確定實現(xiàn)審計業(yè)務(wù)目標所必需的工作性質(zhì)。
A.公司對發(fā)生安全費用的意愿。
B.公司的商業(yè)慣例和風險因子。
C.公司的現(xiàn)有技術(shù)能力和員工的勝任能力。
D.公司對安全薄弱環(huán)節(jié)的理解程度。
最新試題
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
評估風險因素相對重要性的最好的方法是()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()
如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()