單項(xiàng)選擇題公司正在考慮購(gòu)買(mǎi)一家小型的有毒廢料處理工廠。內(nèi)部審計(jì)師對(duì)這項(xiàng)收購(gòu)進(jìn)行審慎性檢查。內(nèi)部審計(jì)師的工作范圍最不可能包括:()

A.將當(dāng)前訴訟卷宗的價(jià)值不利于購(gòu)買(mǎi)者的價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià);
B.對(duì)購(gòu)買(mǎi)者接受廢料的程序進(jìn)行檢查,并與法律要求進(jìn)行比較;
C.對(duì)購(gòu)買(mǎi)者是否遵守貸款協(xié)議或披露貸款協(xié)議進(jìn)行分析;
D.對(duì)購(gòu)買(mǎi)者業(yè)務(wù)的效率進(jìn)行評(píng)估。


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1.單項(xiàng)選擇題某主要零售商的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)為每類(lèi)產(chǎn)品分別配備一名產(chǎn)品經(jīng)理。產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)定購(gòu)產(chǎn)品并決定產(chǎn)品的零售價(jià)格。每名產(chǎn)品經(jīng)理的采購(gòu)預(yù)算由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理制定。定購(gòu)的產(chǎn)品被運(yùn)送到一個(gè)主要的分銷(xiāo)中心,在那里將商品分離開(kāi)來(lái),以便將它們分銷(xiāo)到該公司的52個(gè)百貨店。因?yàn)樵诜咒N(xiāo)中心紀(jì)錄產(chǎn)品的收入情況,所以該公司在每個(gè)店鋪中沒(méi)有設(shè)置驗(yàn)收職能。對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的考評(píng)是根據(jù)他們所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品類(lèi)型所產(chǎn)生的銷(xiāo)售額毛利的組合來(lái)進(jìn)行的。許多產(chǎn)品屬于季節(jié)性產(chǎn)品,每個(gè)店鋪的經(jīng)理可以要求撤換上一季的產(chǎn)品,以便為下一季的產(chǎn)品提供銷(xiāo)售空間。在這種情況下,以下哪項(xiàng)是控制缺陷?()

A.店鋪經(jīng)理可以要求撤換產(chǎn)品項(xiàng)目,這樣會(huì)影響對(duì)每名產(chǎn)品經(jīng)理的可能績(jī)效評(píng)價(jià)。
B.產(chǎn)品經(jīng)理議定采購(gòu)價(jià)格并制定銷(xiāo)售價(jià)格。
C.根據(jù)每類(lèi)產(chǎn)品所產(chǎn)生的總毛利來(lái)對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行評(píng)價(jià)將導(dǎo)致功能失調(diào)的行為。
D.每個(gè)店鋪中不設(shè)置驗(yàn)收職能。

2.單項(xiàng)選擇題審計(jì)師最好利用以下哪一項(xiàng)來(lái)反駁審計(jì)結(jié)論受到的質(zhì)疑:()

A.審計(jì)方案明細(xì)。
B.固定格式的工作底稿。
C.工作底稿的交叉索引。
D.審計(jì)方案中明確而詳細(xì)的審計(jì)程序。

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于對(duì)客戶的業(yè)務(wù)和活動(dòng)的質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)內(nèi)部審計(jì)的描述中,最好的描述是什么:()

A.審計(jì)活動(dòng)的重點(diǎn)是確定一個(gè)組織是否想要進(jìn)入合資。
B.審計(jì)活動(dòng)重點(diǎn)是關(guān)注一個(gè)組織的質(zhì)量計(jì)劃和活動(dòng)中的表現(xiàn)。
C.審計(jì)活動(dòng)表現(xiàn)被合同專(zhuān)家評(píng)估符合項(xiàng)合同(即,質(zhì)量和成本)以及合同的執(zhí)行。
D.審計(jì)活動(dòng)關(guān)注于一個(gè)組織的能夠降低數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制。

6.單項(xiàng)選擇題要確認(rèn)企業(yè)賬戶中是否記錄了所有的未償還負(fù)債,則采用以下那一個(gè)審計(jì)程序是不可行的:()

A.從應(yīng)付賬款中選擇樣本,檢查與之相關(guān)的收貨單、訂購(gòu)單、發(fā)票。
B.檢查后續(xù)期間的現(xiàn)金支出文件,確定負(fù)債發(fā)生的時(shí)期。
C.根據(jù)期末應(yīng)付賬款的金額進(jìn)行截止性測(cè)試,確認(rèn)是否收貨。
D.向正常業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商發(fā)詢證函,包含零余額賬戶。

7.單項(xiàng)選擇題下列描述中,關(guān)于有說(shuō)服力的證據(jù)描述最準(zhǔn)確的是:()

A.通過(guò)查閱相關(guān)記錄獲得。
B.對(duì)于已收集到的數(shù)據(jù)的補(bǔ)充,強(qiáng)化和證實(shí)現(xiàn)有證據(jù)。
C.不受錯(cuò)誤和偏差的影響,忠實(shí)的呈現(xiàn)其代表的東西。
D.能夠證明一些間接事實(shí),進(jìn)而推斷其他事實(shí)。

8.單項(xiàng)選擇題為了確定所有的返工產(chǎn)品都得到生產(chǎn)工程師的返工審查,下列程序中最佳審計(jì)證據(jù)的是:()

A.檢查返工日志確定已采取補(bǔ)救措施。
B.檢查返修訂單的簽字。
C.從重新審查記錄追蹤到返工訂單。
D.檢查返工訂單中的審查標(biāo)記。

9.單項(xiàng)選擇題確保呆賬壞賬準(zhǔn)備的充足性的最相關(guān)的證據(jù)是:()

A.通過(guò)應(yīng)收賬款的賬齡和當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析準(zhǔn)備金。
B.測(cè)試已核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款的控制以確保管理層批準(zhǔn)所有的核銷(xiāo)。
C.確認(rèn)其他應(yīng)收款。
D.分析應(yīng)收賬款余額大的下月銷(xiāo)售情況。

10.單項(xiàng)選擇題關(guān)于審計(jì)證據(jù)下列說(shuō)法正確的是:()

A.親自觀察為應(yīng)收賬款存在提供最可信證據(jù)。
B.采購(gòu)訂單是支付已收到貨物的相關(guān)證據(jù)。
C.在樣本基礎(chǔ)上得出有關(guān)總體的適當(dāng)結(jié)論要求樣本是總體的代表。
D.原件的復(fù)印件比原件更可信。

最新試題

在符合性測(cè)試過(guò)程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問(wèn)題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問(wèn)題直至問(wèn)題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問(wèn)題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問(wèn)題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門(mén)將()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來(lái)應(yīng)該()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問(wèn)某數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來(lái)驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題