單項選擇題大多數(shù)組織均關心公司內(nèi)部口令被泄露的問題。下列防止不法人員獲取別人口令的相關控制程序中,最為有效的是:()

A.僅允許使用者變更口令并鼓勵使用者頻頻更換口令
B.實施某項電腦項目,該項目可測試口令是否可被輕易猜出
C.實施某種驗證技術(shù),使用者使用卡片來產(chǎn)生口令并同時驗證系統(tǒng)密鑰及所產(chǎn)生的口令
D.限制口令授權(quán)的使用時間段及位置


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1.單項選擇題內(nèi)部審計師必須時刻警惕舞弊行為存在的可能性。假定忽視對以下風險的控制,那么,哪項舞弊或濫用資產(chǎn)的風險最大?()

A.總經(jīng)理把公司的旅游娛樂基金用于一些值得懷疑的活動上
B.在采購活動中,虛擬供應商
C.款項撥給了可能與總經(jīng)理有關的公司,或者是不屬于公司章程中規(guī)定的目的
D.工資管理職員偽造工資花名冊

2.單項選擇題與采購循環(huán)相關的一種風險是訂貨量可能超過需求量。以下哪種控制能防止這種情況?()

A.在請購單被提交給采購部門之前由部門主管進行審查
B.當計算機提示存貨水平過低時由采購部門進行訂貨
C.驗收部門在收到原始采購訂單之后才對待驗收商品進行卸貨
D.在檢査部門提供了包括供應商編制的送貨單在內(nèi)的驗收報告之后,商品才被入庫保存

3.單項選擇題內(nèi)部審計師正在實施對某信息系統(tǒng)部門的經(jīng)營審計,在評估該部門有效性時,以下哪個因素最重要?()

A.它的目標與該組織整體目標一致
B.它有大量技術(shù)人員
C.在預算過程中優(yōu)先考慮它
D.它運用最先進的技術(shù)

5.單項選擇題為減少與實物資產(chǎn)相關的潛在財務損失,資產(chǎn)應該按照一個數(shù)額來買保險,這個數(shù)額是:()

A.由定期評估支持確定
B.由董事會決定
C.根據(jù)經(jīng)濟指數(shù),例如消費價格指數(shù)自動調(diào)整
D.等于單個資產(chǎn)的賬面價值

8.單項選擇題內(nèi)部審計專業(yè)界使用的標準,不包括以下哪項內(nèi)容?()

A.用于評估和衡量內(nèi)部審計部門運行情況的標準
B.內(nèi)部審計師最低限度的道德行為標準
C.旨在說明內(nèi)部審計應當怎樣實施的陳述
D.適用于各種內(nèi)部審計部門的標準

9.單項選擇題針對組織的外部風險,以下哪項屬于內(nèi)部審計活動的職責?()

A.管理組織外部風險。
B.控制組織外部風險。
C.評估組織外部風險。
D.消除組織外部風險。

10.單項選擇題《職業(yè)道德規(guī)范》中的行為規(guī)則:()

A.為內(nèi)部審計實務提供了基本標準。
B.是幫助內(nèi)部審計師開展審計工作的指南。
C.是在任何情形下均必須遵循的規(guī)則。
D.有助于總體上理解內(nèi)部審計責任。

最新試題

內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應該采取的措施是()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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題型:單項選擇題