單項選擇題

內部審計小組制定了一份初步的調查問卷,要求用下面幾種選擇作答:
(1)也許不是問題;
(2)有可能是問題:
(3)很有可能是問題。
以下哪項可作為調查問卷的一個例子:()

A.趨勢分析
B.比率分析
C.不引人注目的評定或觀察
D.評級尺度


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1.單項選擇題一個規(guī)模非常小的內部審計部門的首席審計官剛接到管理層請求,要對一個極端復雜而首席審計官和內部審計部門沒有該方面專業(yè)技術的領域實施審計。該項審計業(yè)務屬于內部審計部門的職責。管理層已表示,因為涉及高風險,希望近期盡快開展該項業(yè)務。首席審計官以下反應中哪項違反了《標準》?()

A.與管理層討論向外部采購該復雜領域審計服務的可能性
B.為審計組增加一名外部顧問,協(xié)助實施審計業(yè)務
C.因為涉及高風險領域,接受該項審計業(yè)務并馬上展開工作
D.與管理層討論該項審計業(yè)務的時限,確定是否有充足的時間去增長適當的專業(yè)知識

2.單項選擇題內部審計師必須了解不同組織的優(yōu)缺點。下列哪種組織結構具有大量重復職能?()

A.簡單型組織結構。
B.分部型組織結構。
C.機械型組織結構。
D.專家官僚型組織結構。

3.單項選擇題在對業(yè)務工作底稿進行復核時,業(yè)務管理人員的首要職責是要確定:()

A.每張工作表都有恰當的文字標題。
B.工作底稿被恰當地索引并按邏輯分組。
C.工作底稿編制及技術伴隨標準的內部審計活動程序。
D.工作底稿充分地支持業(yè)務觀察、結論與建議。

4.單項選擇題內部審計活動章程中應包含以下哪項權限要素?()

A.確定要開展審計的組織部門
B.確定應向審計委員會披露的類型
C.接觸與績效審計有關的記錄、人員和實物資產
D.接觸外部審計師的業(yè)務記錄

5.單項選擇題以下哪項內容以方式描述了內部審計部門在支持董事會開展企業(yè)風險評估方面所發(fā)揮的作用?()

A.確保企業(yè)已建立并運行健全的風險管理程序。
B.監(jiān)督公司的風險管理程序,確定這些程序是否充分有效。
C.檢查、評估、報告風險管理程序的充分性和有效性,并提出相關改進建議。
D.落實風險管理方法和控制措施,以規(guī)避所確認的風險。

7.單項選擇題在對某銀行的審計中,內部審計師發(fā)現一貸款官員批準了向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構發(fā)放的貸款,這違反了常規(guī)政策。內部審計師認為這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責人有密切關系,該審計師應當:()

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理當局,并建議作進一步調查。
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構成了銀行控制制度的重大缺陷。
C.如果該貸款官員同意采取改正措施,則可以不報告該違規(guī)行為。
D.擴大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并將進一步調查結果向管理當局控告。

10.單項選擇題確定成本節(jié)約最可能是以下哪種審計的目標之一?()

A.程序審計。
B.財務審計。
C.遵循性審計。
D.經營審計。

最新試題

某內部審計師精通數據處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()

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如果內部審計師發(fā)現影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或審計組Ⅳ.內審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

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內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

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要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當地說明了審計人員應具備的能力()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()

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某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現,其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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內部審計發(fā)現供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

題型:單項選擇題