多項(xiàng)選擇題關(guān)于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告表述正確的有()。

A.企業(yè)應(yīng)當(dāng)以12月31日作為年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的基準(zhǔn)日
B.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可對(duì)外披露或報(bào)送相關(guān)部門
C.基準(zhǔn)日后4個(gè)月內(nèi)報(bào)出內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
D.對(duì)于基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間發(fā)生的影響內(nèi)部控制有效性的因素,應(yīng)根據(jù)性質(zhì)及影響對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整


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1.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)不屬于內(nèi)部控制缺陷按照內(nèi)部控制嚴(yán)重程度分類的是()。

A.一般缺陷
B.重要缺陷
C.重大缺陷
D.設(shè)計(jì)缺陷

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于審計(jì)委員會(huì)責(zé)任說(shuō)法錯(cuò)誤的有()。

A.審計(jì)委員會(huì)的任務(wù)不會(huì)因企業(yè)的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)狀況而有所不同
B.建議審計(jì)委員會(huì)每年至少舉行三次會(huì)議,并于審計(jì)周期的主要日期舉行
C.審計(jì)委員會(huì)成員之間的不同意見(jiàn)如無(wú)法內(nèi)部調(diào)解,應(yīng)提請(qǐng)管理層解決
D.審計(jì)委員會(huì)應(yīng)每年對(duì)其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核,并就必要的人員變更向董事會(huì)報(bào)告

3.單項(xiàng)選擇題甲公司在內(nèi)部控制自評(píng)中發(fā)現(xiàn),多項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和控制手段存在缺陷或風(fēng)險(xiǎn)隱患。有些屬于設(shè)計(jì)缺陷,有些屬于運(yùn)行缺陷。下面所列情況中,屬于運(yùn)行缺陷的是()。

A.規(guī)定更換庫(kù)房保管員時(shí)要盤點(diǎn)核實(shí)庫(kù)存,但沒(méi)有規(guī)定要交接雙方一同進(jìn)行
B.規(guī)定使用清澈的酒精溶液清洗容器,但未提供酒精溶液清澈的判斷標(biāo)準(zhǔn)
C.規(guī)定要對(duì)大宗物料供應(yīng)商實(shí)地考察,但對(duì)必須考察生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)則缺少核實(shí)辦法
D.規(guī)定審核研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性,但研發(fā)人員并不提供技術(shù)先進(jìn)性的證據(jù)及證明

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的說(shuō)法中,正確的是()。

A.企業(yè)可以聘請(qǐng)一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所為其提供內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)服務(wù)
B.企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試獲取的證據(jù),對(duì)內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行最終認(rèn)定
C.評(píng)價(jià)報(bào)告在提交內(nèi)部控制評(píng)價(jià)部門前需要得到被評(píng)價(jià)單位相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)
D.企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作組對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括()。

A.評(píng)價(jià)范圍和程序
B.重大缺陷擬采取的整改措施
C.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)意見(jiàn)
D.內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定情況

最新試題

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》的要求,下述做法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于評(píng)價(jià)工作組可審閱的內(nèi)控流程文檔的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中,內(nèi)部審計(jì)部門的職能包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》要求企業(yè)在評(píng)價(jià)報(bào)告中至少披露的內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

甲公司是一家非上市大型企業(yè),為了提前實(shí)施《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,正在考慮設(shè)立審計(jì)委員會(huì)。下列各項(xiàng)關(guān)于甲公司設(shè)立審計(jì)委員會(huì)的具體方案內(nèi)容中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于審計(jì)委員會(huì)履行職責(zé)方式表述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于內(nèi)部審計(jì)活動(dòng),下列表述正確的、有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的說(shuō)法中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)說(shuō)法錯(cuò)誤的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題