單項選擇題興業(yè)銀行內(nèi)部控制評估工作不包括()

A.確定內(nèi)控評價范圍
B.對控制環(huán)節(jié)進(jìn)行設(shè)計、檢查和監(jiān)督
C.對控制環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄、測試和評價
D.缺陷及整改


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法的資格,銀行不需向監(jiān)管部門證明其符合以下規(guī)定()

A.銀行的董事會和高級管理層恰當(dāng)而積極地參與了操作風(fēng)險管理框架的指導(dǎo)和督促
B.銀行擁有一個概念健全、實施完整的風(fēng)險管理體系
C.在主要業(yè)務(wù)條線上采用該方法有充足的資源支持,包括內(nèi)部控制和審計領(lǐng)域
D.銀行業(yè)務(wù)量發(fā)展迅速,利潤豐厚

5.單項選擇題以下不屬于操作風(fēng)險特點的是()

A.不應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險而帶來收益
B.以內(nèi)生風(fēng)險為主
C.以外生風(fēng)險為主
D.風(fēng)險與業(yè)務(wù)規(guī)模的復(fù)雜程度成正比

6.單項選擇題操作風(fēng)險中的內(nèi)部程序原因包括()

A.由外部欺詐帶來的損失
B.由員工主觀故意違規(guī)操作帶來的損失
C.由軟件、系統(tǒng)發(fā)生故障而帶來的損失
D.由流程缺陷造成的損失

7.單項選擇題以下哪一項不屬于興業(yè)銀行操作風(fēng)險管理三大工具()

A.風(fēng)險與控制識別評估(RCSA)
B.關(guān)鍵指標(biāo)(KI)
C.案防自我評估(AFPG)
D.風(fēng)險事件與內(nèi)控問題收集(DC)

8.單項選擇題銀監(jiān)會對某國有銀行進(jìn)行達(dá)標(biāo)預(yù)評估的結(jié)果中提到,在“報告及高層響應(yīng)”方面,該行需加強(qiáng)高級管理層對操作風(fēng)險報告的響應(yīng)度,以下說法正確的是()

A.提升操作風(fēng)險報告機(jī)制,繼續(xù)于董事和高層相關(guān)會議中審議重大操作風(fēng)險問題
B.加強(qiáng)對IT藍(lán)圖新線可能引發(fā)的操作風(fēng)險的識別和管理
C.向銀監(jiān)會反饋解釋現(xiàn)有的剩余風(fēng)險決策、整改、審批、監(jiān)控機(jī)制
D.向銀監(jiān)會解釋該行并不存在該問題

9.單項選擇題根據(jù)全面合規(guī)原則()

A.合規(guī)只是法律與合規(guī)部的責(zé)任
B.合規(guī)只是風(fēng)險管理部的責(zé)任
C.合規(guī)是風(fēng)險條線的責(zé)任
D.合規(guī)是興業(yè)銀行所有員工的責(zé)任

10.單項選擇題以下哪一項不是建立有利于合規(guī)風(fēng)險管理的三項基本制度()

A.案件防控制度
B.合規(guī)問責(zé)制度
C.誠信舉報制度
D.合規(guī)績效考核制度

最新試題

以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風(fēng)險()

題型:多項選擇題

法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內(nèi)控管理職能部門,負(fù)責(zé)內(nèi)控評價工作的牽頭組織實施,具體職責(zé)包括()

題型:多項選擇題

內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)控目標(biāo)的具體表現(xiàn)形式可分為()

題型:多項選擇題

《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中,主要自然人股東,是指持有或控制興業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的自然人股東。

題型:判斷題

以下關(guān)于內(nèi)控檢查計劃備案的描述,正確的是()

題型:多項選擇題

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿()全過程,覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項。

題型:多項選擇題

興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照()的方式進(jìn)行管理。

題型:多項選擇題

控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本,對存在的關(guān)鍵控制進(jìn)行測試,驗證實際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計的控制要求執(zhí)行,以判斷被評價機(jī)構(gòu)控制運(yùn)行的有效性。

題型:判斷題

總行內(nèi)部控制委員會設(shè)主任委員一名,張某為總行董事會董事,王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事,李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo),趙某為總行審計部部門負(fù)責(zé)人,請問誰不符合主任委員資格()

題型:多項選擇題

內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實施,不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。

題型:判斷題