A.檢查人員可通過“我的項目”查看本人檢查分工、接受項目責任書、下載檢查方案
B.檢查人員可以參加多個檢查項目,并通過“我的項目”功能在不同檢查項目間切換
C.檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目作為“默認項目”后才能進行檢查操作
D.檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目作為“我的項目”后才能進行檢查操作
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A.對已審批通過的檢查計劃,在開展現(xiàn)場檢查前均由內(nèi)控合規(guī)部門立項并上傳檢查方案等立項文檔
B.檢查項目立項人負責組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工
C.在檢查實施階段,可由檢查組長對本組檢查人員業(yè)務(wù)分工進行調(diào)整
D.檢查人員在實施現(xiàn)場檢查前,可通過系統(tǒng)查詢與被檢查機構(gòu)或被審計人相關(guān)的歷史底稿信息,研究查找被查機構(gòu)經(jīng)營管理缺陷,確定現(xiàn)場檢查重點
A.檢查組長
B.檢查副組長
C.主查
D.一般檢查人員
A.各職能部門通過“檢查計劃申報”功能向同級內(nèi)控合規(guī)部門報送年度檢查計劃及臨時計劃
B.內(nèi)控合規(guī)部門通過“檢查計劃審核”功能對各部門檢查計劃進行統(tǒng)籌
C.內(nèi)控合規(guī)部門通過“檢查計劃終止”功能對已實施完成的檢查計劃進行“結(jié)束”操作,對由于特殊原因需要作廢的檢查計劃進行“作廢”操作
D.檢查計劃主辦部門通過“檢查計劃終止”功能對已實施完成的檢查計劃進行“結(jié)束”操作,對由于特殊原因需要作廢的檢查計劃進行“作廢”操作
A.發(fā)起基本授權(quán)
B.制作授權(quán)方案
C.生成授權(quán)書
D.授權(quán)統(tǒng)計分析
A.基本授權(quán)
B.特別授權(quán)
C.授權(quán)調(diào)整
D.授權(quán)委托
A.支持按效力層級、業(yè)務(wù)種類、發(fā)布部門等維度統(tǒng)計轄內(nèi)制度分布圖及下載明細
B.支持統(tǒng)計本級行發(fā)布制度被評價情況
C.支持查看制度條款關(guān)聯(lián)的監(jiān)督檢查數(shù)據(jù),并可進一步鉆取對應(yīng)的違規(guī)問題詳情
D.支持內(nèi)規(guī)解析
A.全文關(guān)鍵字
B.制度名稱
C.發(fā)文文號
D.發(fā)布機構(gòu)
A.實現(xiàn)內(nèi)外部規(guī)章制度的拆分、維護、評價以及數(shù)字化的存儲與應(yīng)用
B.建立從檢查計劃申報審核、項目啟動實施、文檔資料管理到整改信息錄入、審核及督辦的標準化流程
C.按照業(yè)務(wù)類別建立并維護違規(guī)點庫,作為各類監(jiān)督項目執(zhí)行過程中的基本依據(jù)
D.支持內(nèi)控評價等級申報與計分
A.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)條線人員使用
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部組織開發(fā),面向全行員工使用
C.全行所有員工都可以登錄內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)查看制度、個人合規(guī)檔案
D.只有授權(quán)用戶才可以登陸內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)查看制度、個人合規(guī)檔案
A.查看、下載內(nèi)外規(guī)和合規(guī)手冊
B.查看本人合規(guī)檔案
C.查看所在機構(gòu)/部門積分
D.查看關(guān)聯(lián)方信息
最新試題
合規(guī)風險報告一般按照報告內(nèi)容劃分為綜合報告和專項報告;按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內(nèi)容之一。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。
農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無需人工處理,系統(tǒng)自動進行上報。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。
各級行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。
盡職監(jiān)督是職能部門實施的內(nèi)部控制。
內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。
職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。
內(nèi)部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。