單項選擇題下列選項中,關(guān)于控制的分類,不正確的是:()

A.控制按照屬性,可以劃分為組織層面的控制、流程層面的控制和交易層面的控制
B.控制按照功能,可以分為預(yù)防性控制、發(fā)現(xiàn)型控制、指導(dǎo)型控制、糾正型控制、補(bǔ)償性控制和過度控制
C.控制按其能動性,可以分為主動/人工控制、被動/自動控制、信息系統(tǒng)控制
D.控制按其重要性,可以分為首要控制和次要控制


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1.單項選擇題某工廠采用即時生產(chǎn)技術(shù)控制包裝品的生產(chǎn),某內(nèi)部審計師被派遣前往該工廠審計,在評估訂貨和儲存標(biāo)準(zhǔn)時,內(nèi)部審計師應(yīng)該采用哪些程序:()

A.將該工程實際生產(chǎn)產(chǎn)品的水平和類似行業(yè)的水平進(jìn)行比較
B.審查發(fā)運單據(jù)上的產(chǎn)品數(shù)量和發(fā)運日期
C.審查該工廠采購訂單和原材料收貨單
D.對殘次品退貨的銷售記錄進(jìn)行審查

2.單項選擇題在某種變革面臨緊張的時間要求時,管理層應(yīng)該采取的解決沖突的最好的辦法是:()

A.與反對員工進(jìn)行談判和協(xié)商
B.鼓勵員工參與和參加變革的計劃和改進(jìn)
C.向員工解釋變革的必要性,并收集員工的反饋
D.采取明的或暗的強(qiáng)迫的措施讓員工接納變革

3.單項選擇題組織在變革過程中經(jīng)常遇到阻力,下面關(guān)于阻力及其解決方法的說法中不正確的是:()

A.一位職員認(rèn)為變革會產(chǎn)生陌生的新的事物,會使他感到工作壓力和不穩(wěn)定,所以產(chǎn)生抵觸心理
B.某位有經(jīng)驗的主管在一次工作流程變革中,倡導(dǎo)員工在流程再造中參與討論,并發(fā)表自己的意見
C.為了不讓員工在變革中感到威脅和嚴(yán)厲,管理層決定隱瞞信息,知道變革成功后再全部披露
D.應(yīng)當(dāng)對員工中出現(xiàn)的積極的行動和態(tài)度予以肯定,安排適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和指導(dǎo),讓員工盡快適應(yīng)變革

4.單項選擇題COSO將內(nèi)部控制看作是一個旨在為實現(xiàn)目標(biāo)提供合理保證的過程,這些目標(biāo)是關(guān)于:()

A.財務(wù)報告的可靠性。
B.經(jīng)營的效率和效果。
C.遵循適用的法律和法規(guī)。
D.以上均正確。

7.單項選擇題下列內(nèi)部審計師的行為違反了《職業(yè)道德規(guī)范》的是:()

A.參與被審計單位提供給所有員工的職業(yè)規(guī)劃講座
B.在審計工作完成后,接受被審計單位提供的紀(jì)念品
C.在審計報告中披露審計發(fā)現(xiàn)的重大事實
D.告知自己的朋友該企業(yè)的經(jīng)營狀況,并建議其將股票盡快拋出

8.單項選擇題內(nèi)部審計師應(yīng)該重點關(guān)注哪種情況來確定審計后續(xù)行動深度和廣度:()

A.內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷的數(shù)量
B.內(nèi)部審計師對于有關(guān)發(fā)現(xiàn)而進(jìn)行的風(fēng)險評估
C.被審計單位希望的審計目標(biāo)和審計結(jié)果
D.審計人員的專業(yè)水平和預(yù)算的審計成本

10.單項選擇題風(fēng)險評估程序的第一步是將組織內(nèi)可審計活動進(jìn)行識別和分類。下列哪項不應(yīng)作為可審計活動?()

A.審計委員會為其召開的一次季度會議而制訂的會議日程。
B.總分類賬余額。
C.電算化信息系統(tǒng)。
D.與本組織有關(guān)的法律及法規(guī)。

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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