單項選擇題在對低于平均業(yè)績水平的內(nèi)部審計師進行業(yè)績評價時,下列選項中最不適合的是?()

A.使用一般化方法。
B.使用客觀的語言。
C.書面記載此次評價。
D.提前幾天通知該外部審計師即將進行的評價工作。


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2.單項選擇題內(nèi)部審計部門目前正在接受自其成立五年以來的第一次外部質(zhì)量保證審查。在與一些審計人員的面談中,審查小組了解到這五年來審計師們的一些行為,下列行為中,將影響質(zhì)量保證審查小組對該內(nèi)部審計部門客觀性的評價的是?()

A.審查了一個數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的設(shè)置之后,內(nèi)部審計師對控制標準提出建議。審計完成五個月之后,被審計單位要求審計師復(fù)查某些控制措施的充分性,審計師同意并實施了該復(fù)查。
B.一位內(nèi)部審計師告訴審查小組,在工薪審計時工薪經(jīng)理來找他,表示他正在尋找一個會計來為他的兼職生意編制財務(wù)報表,該內(nèi)部審計師同意做這項工作,以便在業(yè)余時間掙些外快。
C.在對公司辦公樓擴建工程的審計中,設(shè)備管理副經(jīng)理送給審計師一個刻有公司名稱的紀念杯。這種紀念杯曾在奠基儀式上發(fā)給了每個員工。
D.內(nèi)部審計師被要求參加一個工作小組,這是內(nèi)部審計部門承接的第一項咨詢性業(yè)務(wù),審計師的任務(wù)是向工作小組提出有關(guān)的適當(dāng)?shù)目刂拼胧┑慕ㄗh。

3.單項選擇題風(fēng)華公司在全國有四家生產(chǎn)廠。關(guān)于生產(chǎn)、產(chǎn)品定價和戰(zhàn)略方向的主要決策由總部控制和協(xié)調(diào)。C、D是生產(chǎn)公司主要產(chǎn)品的廠家,X、Y是C、D的供應(yīng)商。由于廠家之間互相依存,大量的生產(chǎn)、銷售和公司內(nèi)部產(chǎn)品轉(zhuǎn)移由總部控制。每個廠家對自己的計算機系統(tǒng)負責(zé),并下達生產(chǎn)所需的采購訂單。銷售訂單來自于遍及全國的銷售代表,并能直接傳遞到生產(chǎn)廠家處理,也可以通過總部傳遞到生產(chǎn)廠家進行運輸和付款。所有銷售價格由總部決定。

審計師希望制定下列步驟的流程圖應(yīng)該采取的行動是:()
(甲)在總部接收銷售訂單信息的過程;
(乙)數(shù)據(jù)從工廠到運輸?shù)膫鬟f過程;
(丙)工廠對傳遞信息的處理。審計師應(yīng)該:

A.從貨物運輸開始,追溯交易事項至銷售代表接收訂單的原始過程。
B.從管理層設(shè)定銷售價格的決定開始收集關(guān)于銷售價格變動的批準過程的內(nèi)部文件,利用程序流程圖的復(fù)印件完成書面描述,制作連接所有細節(jié)的總流程圖。
C.取得工廠制作的銷售過程系統(tǒng)流程圖的復(fù)印件,與相關(guān)人員面談以確定是否存在任何變化,然后編制強調(diào)基本過程的總流程圖。
D.從銷售代表接收訂單開始,“穿行”總部和廠家的計算機處理過程和手工過程,直至貨物運出和開出賬單。

4.單項選擇題下列選項中最有可能是屬于有效合規(guī)程序的?()

A.組織在對員工的背景進行核查時,應(yīng)該取得盡可能多的信息。
B.合規(guī)程序以錄像方式一次性向員工傳達。
C.內(nèi)部審計活動應(yīng)對監(jiān)督合規(guī)程序承擔(dān)大部分責(zé)任。
D.組織應(yīng)該采用合理設(shè)計的監(jiān)督和審計系統(tǒng),檢查犯罪行為。

8.單項選擇題內(nèi)部審計部門作為甲公司總體質(zhì)量管理過程的一部分,是否應(yīng)該向最近設(shè)立的質(zhì)量審計職能部門報告工作,是高級管理層中的某些人提出的疑問,首席審計執(zhí)行官審閱了質(zhì)量審計經(jīng)理提出的質(zhì)量標準和計劃,他對高級管理層的答復(fù)應(yīng)該是:()

A.確認與質(zhì)量審計職能相關(guān)的活動,保證審計日程表與總體審計責(zé)任的協(xié)調(diào)。
B.對公司各個方面工作進行監(jiān)督并參與管理。
C.改變甲公司內(nèi)部審計的運用標準以便遵循質(zhì)量審計標準。
D.更改新的內(nèi)部審計人員的資格要求,使之包括具有質(zhì)量審計經(jīng)驗。

9.單項選擇題有關(guān)協(xié)調(diào)內(nèi)部審計和外部審計活動結(jié)果的說法下列哪項是正確的:()

A.首席審計執(zhí)行官應(yīng)該確定,在外部審計師給管理層的建議書中提到的事情已經(jīng)由管理層采取了適當(dāng)?shù)母櫃z查和糾正行動。
B.外部審計師工作底稿是不可以讓內(nèi)部審計師進行查閱的。
C.如果內(nèi)部審計師在年度審計中協(xié)助外部審計師工作,那么他們不必遵守《標準》。
D.首席審計執(zhí)行官不能將非法行為的信息告訴外部審計師。

10.單項選擇題甲公司的銷售部經(jīng)常在新產(chǎn)品銷售中發(fā)放貴重的贈品以促進消費。這一促銷手段看起來很成功,但管理當(dāng)局會覺得成本可能過高。以下哪項審計程序中,在確定該促銷活動的有效性方面作用最小的是:()

A.比較促銷期前后銷售產(chǎn)品的單位成本。
B.檢查甲公司銷售部門用來評價一項促銷活動成敗的標準。
C.比較促銷期和類似促銷期的產(chǎn)品銷售量。
D.對促銷期的邊際收人和邊際成本進行分析,并與促銷之前相比較。

最新試題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項選擇題

一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

題型:單項選擇題

保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當(dāng),將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產(chǎn)品號都實施自校驗數(shù)位運算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計算機程序識別產(chǎn)品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產(chǎn)品種類。

題型:單項選擇題

1977年首次在國際審計準則第16號引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

保留工作底稿的首要目標的表述是:()

題型:單項選擇題

審計報告中應(yīng)該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

審計師希望測試醫(yī)療保險公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當(dāng)批準記錄,包括向經(jīng)批準的病人證實索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦蚴牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

監(jiān)盤的重點在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計單位對相關(guān)資產(chǎn)盤點的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評、看、查、點”

題型:判斷題

設(shè)定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題