單項(xiàng)選擇題

企業(yè)在考慮是否與新商業(yè)伙伴建立BtoB的商業(yè)關(guān)系,在內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)業(yè)務(wù)中應(yīng)考慮下列哪些風(fēng)險(xiǎn)因素()
Ⅰ.向商業(yè)伙伴銷售現(xiàn)有的BtoB模型的營(yíng)銷成本
Ⅱ.保證數(shù)據(jù)不被泄露的成本
Ⅲ.控制渠道安全的成本(加密成本)
Ⅳ.貿(mào)易伙伴系統(tǒng)的冗余和失效(停工時(shí)限相關(guān))

A.只有Ⅰ和Ⅱ正確
B.只有Ⅱ和Ⅲ正確
C.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ正確
D.全部正確


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2.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師被授命對(duì)跨國(guó)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì),在對(duì)資金管理部門進(jìn)行審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司參與資金兌換的人員嚴(yán)禁參與銀行對(duì)賬,關(guān)于該規(guī)定理解不正確的是()

A.恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制要求,進(jìn)行電匯的個(gè)人不參加銀行對(duì)賬是正確的
B.恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制要求,這是一種通過(guò)職責(zé)分離避免舞弊的行為
C.不恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制要求,參與資金兌換與銀行對(duì)賬屬于相容職務(wù)
D.公司可以通過(guò)獨(dú)立進(jìn)行銀行對(duì)賬避免資金兌換人員私自調(diào)整匯率

3.單項(xiàng)選擇題舞弊行為可以根據(jù)收益對(duì)象的不同進(jìn)行分類,以下哪種舞弊行為中不屬于為組織謀取利益的舞弊行為的是()

A.出售或分配子虛烏有的或錯(cuò)報(bào)的資產(chǎn)
B.進(jìn)行不當(dāng)?shù)母犊钚袨?br/>C.故意錯(cuò)報(bào)或評(píng)估業(yè)務(wù)交易的價(jià)值
D.收受賄賂或回扣

5.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中開(kāi)展了時(shí)間序列分析程序,那么該內(nèi)部審計(jì)師可能是正在()

A.根據(jù)員工的工作時(shí)間判斷其工資水平的合理性
B.根據(jù)去年每月的銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)今年每月的消費(fèi)支出
C.對(duì)公司過(guò)去三年的銷售額進(jìn)行趨勢(shì)分析
D.對(duì)工作時(shí)間超過(guò)10年的員工的工資10年的變化進(jìn)行分析

最新試題

因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開(kāi)展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

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由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

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在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

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某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來(lái)提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

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要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開(kāi)展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

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