A.審計委員會需要對公司內(nèi)部控制評價工作進(jìn)行監(jiān)督
B.高級管理層負(fù)責(zé)監(jiān)督風(fēng)險管理和控制過程的建立與管理
C.首席審計執(zhí)行官需要對控制程序的適當(dāng)性和有效性發(fā)表總體意見
D.外部審計師為組織所選活動和職能的風(fēng)險管理及控制程序的有效性提供不同程度的確認(rèn)
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A.該主管應(yīng)該減少對員工需求的關(guān)注,采用嚴(yán)格執(zhí)行工作制度的方式提高工作效率
B.該主管應(yīng)該保持現(xiàn)在的狀態(tài),因?yàn)楫吘怪挥斜3质袌鰳I(yè)務(wù)員的態(tài)度良好才能吸引客戶
C.該主管應(yīng)該在保持對員工需求關(guān)注的狀態(tài)下,將同樣的注意力放在提高業(yè)務(wù)效率上
D.該主管應(yīng)該在提高業(yè)務(wù)效率的同時更多的關(guān)注個人需要
A.合理保證組織運(yùn)行的效果和效率
B.合理保證財務(wù)報告的完整性
C.合理保證組織的資產(chǎn)的安全
D.以上三者均是
A.輸入控制
B.發(fā)現(xiàn)控制
C.產(chǎn)出控制
D.前饋控制
A.質(zhì)量控制培訓(xùn)項(xiàng)目
B.核對銀行對賬單
C.糾正程序
D.客戶回訪
A.目前正在使用的控制措施,然后找出剩余的風(fēng)險
B.取得利潤的風(fēng)險,然后確定控制是否適當(dāng)以減輕這種風(fēng)險
C.由協(xié)調(diào)者選定的控制措施和主要風(fēng)險
D.作為流程要素的評選活動
最新試題
在符合性測試過程中審計師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()
因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()
以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項(xiàng)目
在對應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>
要處理項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()
在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計范圍內(nèi)()
以下哪項(xiàng)審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()