A.運用通用審計軟件,對已承諾但未收到的捐款進行抽查,并證實捐贈者應(yīng)付的捐贈額
B.選用過去三年所有的大額捐贈者的樣本和其他捐贈者的統(tǒng)計抽樣樣本,并要求該組織或其分支機構(gòu)確認(rèn)所得的捐款總額
C.對現(xiàn)金收入做探索抽樣,確認(rèn)捐款者的捐款總額,并調(diào)查任何存在的差異
D.運用分析性復(fù)核程序,將該組織所得的捐款額和其他類似機構(gòu)同期所得的捐款額進行比較,如果金額異常小,對現(xiàn)金收入做詳細抽樣,并追查到有關(guān)的銀行賬單
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A.跟進員工或市民的提示
B.跟進對高風(fēng)險領(lǐng)域的分析性復(fù)核
C.定期核對現(xiàn)金和其他資產(chǎn)
D.對項目或部門執(zhí)行突擊審計或檢查
包裝設(shè)備的庫存水平通過零庫存制度來進行控制,如果審計人員的目標(biāo)是評估訂購及進貨標(biāo)準(zhǔn),下列哪些程序是與此相關(guān)的()
Ⅰ.使用審計軟件來計算每天使用的運輸箱的數(shù)量
Ⅱ.審閱運輸記錄中的產(chǎn)品數(shù)量和日期
Ⅲ.將實際庫存水平和行業(yè)平均進行比較
Ⅳ.審閱銷售記錄中的不合格退貨
A.只有Ⅲ
B.Ⅰ和Ⅱ
C.Ⅰ和Ⅳ
D.Ⅱ和Ⅲ
A.應(yīng)用審計軟件,對付款超過2000元的付款審批程序進行審查
B.對所有的付款業(yè)務(wù)進行審查
C.應(yīng)用審計軟件,對向新的供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)進行審查,審查是否有采購商品的入庫記錄或接受勞務(wù)的記錄
D.對2000元以下付款的清單進行檢查確定是否經(jīng)過審批
A.審查最近5年捐贈者的捐贈記錄,并與各分支機構(gòu)確認(rèn)的捐款總額核對
B.組織收到的捐款金額與統(tǒng)一地區(qū)的其他組織進行比較
C.審查收到捐款的銀行存款進賬單
D.對組織的員工開展調(diào)查
A.?!叱闃?br/>B.發(fā)現(xiàn)抽樣
C.屬性抽樣
D.變量抽樣
最新試題
內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()
應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()