單項選擇題組織結(jié)構(gòu)作為決定內(nèi)部控制的基本條件,在不同的組織之間有不同的特點。那么下列組織結(jié)構(gòu)的特征中,對于等級性和開放性的組織結(jié)構(gòu)都適用的是:()

A.為了責(zé)任到人,某個組織內(nèi)部的部門設(shè)置為分工十分詳細(xì)的多層級部門
B.責(zé)任與充分的授權(quán)相結(jié)合
C.一個組織中的銷售主管的下屬人員有10人
D.管理層可以采用自行決策和授權(quán)決策等不同的決策方法,并且可以轉(zhuǎn)嫁對決策結(jié)果的最終責(zé)任


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1.單項選擇題組織結(jié)構(gòu)是決定組織內(nèi)部系統(tǒng)的基本條件,那么下列選項中不屬于組織結(jié)構(gòu)的主要因素的是:()

A.管理層級與跨度
B.責(zé)任與權(quán)限
C.部門設(shè)置
D.組織溝通方式

3.單項選擇題某公司為了減少因為訂貨信息不準(zhǔn)確導(dǎo)致的發(fā)錯貨物給訂貨方的問題,采取了在訂貨時服務(wù)人員將產(chǎn)品按照產(chǎn)品編號輸入系統(tǒng),計算機(jī)自動按照編號生成產(chǎn)品的種類和價格的方法,服務(wù)人員將這一結(jié)果與訂貨商進(jìn)行口頭核對,那么關(guān)于這種方法的說法不正確的有:()

A.是有效的,因為可以通過多方核對相關(guān)數(shù)據(jù),保證訂貨信息準(zhǔn)確無誤
B.是有效的,因為依靠了編號和計算機(jī)系統(tǒng)的控制,減少了出錯的可能性
C.是有效的,也可以采用給客戶訂單連續(xù)編號的方法來代替上述方法
D.是有效的,并且這種服務(wù)人員與訂貨商的口頭核對是必不可少的

4.單項選擇題下列選項中,關(guān)于COSO企業(yè)全面風(fēng)險管理框架和COSO內(nèi)部控制框架的差異的說法不正確的是:()

A.全面風(fēng)險管理框架在涵蓋內(nèi)部控制框架的基礎(chǔ)上還增加了內(nèi)容
B.全面風(fēng)險管理區(qū)分了風(fēng)險和機(jī)會而內(nèi)部控制框架僅僅關(guān)注風(fēng)險的不利方面
C.全面風(fēng)險管理框架中的內(nèi)部環(huán)境要素與內(nèi)部控制框架中的控制環(huán)境是同樣的含義
D.引入風(fēng)險偏好、風(fēng)險容忍度等概念和方法后,全面風(fēng)險管理框架有利于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好相一致

5.單項選擇題下列關(guān)于"風(fēng)險"的描述中,正確的是:()

A.風(fēng)險具有客觀性和普遍性,所以風(fēng)險是不能衡量的
B.風(fēng)險可以通過影響程度和風(fēng)險發(fā)生的可能性來衡量
C.風(fēng)險可以被定義為未完成既定操作目標(biāo)和計劃帶來影響的可能性
D.管理層采取措施以減少負(fù)面事件的影響及可能性之后,仍存在的風(fēng)險是固有風(fēng)險

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

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內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

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