單項(xiàng)選擇題某律師事務(wù)所作為專業(yè)組織,制定了員工的行為規(guī)范,則制定該規(guī)范的最主要的目的是:()

A.減少因?yàn)楣ぷ魇д`而導(dǎo)致的法律糾紛問題
B.保證每個員工都能達(dá)到一定的職業(yè)勝任能力
C.體現(xiàn)事務(wù)所對職業(yè)責(zé)任的要求和認(rèn)可
D.要求每位員工對組織有責(zé)任心


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)措施能夠防止接收未訂購的貨物:()

A.在接收貨物之前,對貨物的采購訂單進(jìn)行復(fù)核
B.在接受貨物之后,對貨物進(jìn)行盤點(diǎn)并與采購訂單進(jìn)行核對
C.每一份采購訂單必須通過相關(guān)人員的批準(zhǔn)
D.在儲存新收到的貨物之前確認(rèn)收獲報告和裝貨單一致

2.單項(xiàng)選擇題某加工企業(yè)最近經(jīng)常面臨銷售質(zhì)量不達(dá)標(biāo)而被退貨的問題,為了減少因?yàn)榱淤|(zhì)原材料導(dǎo)致的不合格商品的情況,可以采取的有效的控制措施是:()

A.更換供應(yīng)商,采購其他原材料來代替
B.對加工環(huán)節(jié)增加監(jiān)控設(shè)備,防止加工環(huán)節(jié)的漏洞
C.要求購進(jìn)的原材料都具備主要的質(zhì)量指標(biāo)說明
D.在制造過程結(jié)束時確定因損壞而造成的損失數(shù)額

3.單項(xiàng)選擇題采用招標(biāo)的形式選擇供應(yīng)商,這是哪種控制的例子:()

A.監(jiān)督型控制
B.糾正型控制
C.預(yù)防型控制
D.檢查性控制

4.單項(xiàng)選擇題像經(jīng)理審查批準(zhǔn)交易等通過人為的批準(zhǔn)程序防止和發(fā)現(xiàn)偏離控制的情形,屬于:()

A.指導(dǎo)性控制
B.主動/人工控制
C.前饋控制
D.應(yīng)用控制

5.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)公司的財務(wù)部經(jīng)理簽發(fā)了一章支票,該支票的收款方為虛假的供應(yīng)商,然后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到了自己名下的一個工廠賬戶上,則該內(nèi)部審計師為防止類似的事件再次發(fā)生提出了一些建議,下列能最有效地防止該舞弊的:()

A.向供應(yīng)商支付款項(xiàng)必須由財務(wù)部經(jīng)理審批
B.由財務(wù)部門的經(jīng)理批準(zhǔn)支票,財務(wù)部的出納人員保管和簽發(fā)支票
C.對所有的供應(yīng)商進(jìn)行公開招標(biāo)
D.向供應(yīng)商支付的款項(xiàng)必須由專門的機(jī)構(gòu)進(jìn)行核查

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在對應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

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因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項(xiàng)行動是合適的()

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

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