單項(xiàng)選擇題某分行在對一同業(yè)合作項(xiàng)目進(jìn)行充分討論后認(rèn)為:該項(xiàng)目雖然可以給分行帶來較大的收益,但如果發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)將超出分行的承受能力,逐作為放棄該項(xiàng)目的決定。從風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略上看,該分行的決定屬于()。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)降低
C.風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)
D.風(fēng)險(xiǎn)承受


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不屬于興業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)的內(nèi)部控制職責(zé)()。

A.負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級管理層完善內(nèi)部控制體系
B.負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)及董事、高級管理層及高級管理人員履行內(nèi)部控制職責(zé)
C.負(fù)責(zé)要求董事、董事長及高級管理人員糾正其損害公司利益的行為并監(jiān)督執(zhí)行
D.負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部組織機(jī)構(gòu),保證內(nèi)部控制的各項(xiàng)職責(zé)得到有效履行

2.單項(xiàng)選擇題總行審計(jì)部第一負(fù)責(zé)人的聘任和解聘由()負(fù)責(zé)。

A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.行長辦公會(huì)
D.股東大會(huì)

3.單項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行內(nèi)部控制的獨(dú)立監(jiān)督和評價(jià)部門是()。

A.總行法律與合規(guī)部
B.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.總行審計(jì)部
D.總行內(nèi)部控制委員會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題按照操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型分類,以下哪件操作風(fēng)險(xiǎn)事件屬于內(nèi)部欺詐()。

A.興業(yè)銀行遭黑客攻擊造成損失
B.興業(yè)銀行計(jì)算機(jī)硬件出現(xiàn)故障造成損失
C.興業(yè)銀行經(jīng)辦人員故意錯(cuò)誤估價(jià)造成損失
D.因外部供應(yīng)商破產(chǎn)給興業(yè)銀行帶來損失

5.單項(xiàng)選擇題從下哪項(xiàng)屬于監(jiān)事會(huì)在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)負(fù)的職責(zé)()。

A.監(jiān)督董事會(huì)和高級管理層操作風(fēng)險(xiǎn)管理的盡責(zé)履職情況,并提出操作風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)建議
B.確保高級管理層采取必要的措施有效地識別、計(jì)量/評估、控制/緩釋、監(jiān)測和報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn),確保興業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系接受內(nèi)審部門的有效審查與監(jiān)督
C.定期檢查評估興業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)作情況,監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行情況
D.全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立和實(shí)施,促進(jìn)全行范圍內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一致性和有效性建設(shè)

10.單項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行的機(jī)構(gòu)內(nèi)部人維護(hù)通過()系統(tǒng)

A.CFP系統(tǒng)
B.零售信貸管理系統(tǒng)
C.合規(guī)內(nèi)控與操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
D.統(tǒng)一財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)

最新試題

控制測試是指評價(jià)人員通過選取一定數(shù)量的樣本,對存在的關(guān)鍵控制進(jìn)行測試,驗(yàn)證實(shí)際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計(jì)的控制要求執(zhí)行,以判斷被評價(jià)機(jī)構(gòu)控制運(yùn)行的有效性。

題型:判斷題

法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內(nèi)控管理職能部門,負(fù)責(zé)內(nèi)控評價(jià)工作的牽頭組織實(shí)施,具體職責(zé)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

興業(yè)銀行內(nèi)控評價(jià)工作由()及審計(jì)部獨(dú)立評價(jià)三部分構(gòu)成。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項(xiàng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門,下列哪些選項(xiàng)是正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)屬于反洗錢行為的上游犯罪活動(dòng)()

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實(shí)施,不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。

題型:判斷題

合規(guī)是指商業(yè)銀行的經(jīng)營活動(dòng)與法律、規(guī)則和準(zhǔn)則相一致,這里的法律、規(guī)則和準(zhǔn)則包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部控制評估體系建設(shè)項(xiàng)目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務(wù)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

非財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證除財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)之外的、其他目標(biāo)的內(nèi)部控制可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷,包括()等內(nèi)部控制目標(biāo)。

題型:多項(xiàng)選擇題