A.員工本身涉及集資糾紛,觸犯刑法
B.給經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)計(jì)損失
C.員工自身可能被客戶或機(jī)構(gòu)要求賠償
D.飛單并不會(huì)造成重大危害
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A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
B.內(nèi)部控制措施
C.信息交流與反饋
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
A.關(guān)鍵崗位自檢
B.業(yè)務(wù)部門自評(píng)
C.條線管理職能部門驗(yàn)收
D.法律與合規(guī)部門復(fù)評(píng)
A.負(fù)責(zé)內(nèi)控缺陷的認(rèn)定審核、整改方案審核、整改狀態(tài)認(rèn)定,匯總編制內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告并向管理層報(bào)告
B.負(fù)責(zé)建立內(nèi)控評(píng)價(jià)考核機(jī)制,強(qiáng)化內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用
C.負(fù)責(zé)內(nèi)控評(píng)價(jià)相關(guān)信息系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)
D.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制基礎(chǔ)理論、內(nèi)控評(píng)價(jià)方法及工具的培訓(xùn)
A.有效
B.基本有效
C.一般關(guān)注
D.關(guān)注
A.控制測(cè)試
B.內(nèi)控報(bào)告
C.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)再評(píng)估
D.穿行測(cè)試
A.全面性原則
B.重要性原則
C.客觀性原則
D.一致性原則
A.通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定內(nèi)控評(píng)價(jià)范圍
B.對(duì)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄、測(cè)試和評(píng)價(jià)
C.缺陷及整改
D.管理層內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
A.建立和完善滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求的內(nèi)部控制體系
B.對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)價(jià)和披露
C.對(duì)識(shí)別的內(nèi)控缺陷進(jìn)行有次序的整改
D.建立持續(xù)的內(nèi)控監(jiān)督過程
A.未按檔案管理辦法要求將檔案及時(shí)歸檔
B.客戶領(lǐng)取吞沒卡未對(duì)客戶身份進(jìn)行核查
C.檢查發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)制度的上位制度已發(fā)生重要變化,但尚未進(jìn)行必要修訂
D.部分理財(cái)協(xié)議未蓋經(jīng)辦柜員私章
A.戰(zhàn)略目標(biāo)
B.資產(chǎn)安全
C.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
D.合規(guī)目標(biāo)
最新試題
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。
下述關(guān)于內(nèi)控缺陷的描述正確的是()
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱的關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事()
下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害()
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿()全過程,覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門,下列哪些選項(xiàng)是正確的是()
總行內(nèi)部控制委員會(huì)設(shè)主任委員一名,張某為總行董事會(huì)董事,王某為總行監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo),趙某為總行審計(jì)部部門負(fù)責(zé)人,請(qǐng)問誰不符合主任委員資格()
以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項(xiàng)()。
總行業(yè)務(wù)部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)()
內(nèi)部控制評(píng)估體系建設(shè)項(xiàng)目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務(wù)包括()